你好好進(jìn)項,可以抵扣的。

自產(chǎn)的東西用于職工福利,視同銷售,應(yīng)納增值稅,進(jìn)項稅可以抵扣?
老師自產(chǎn)的貨物用于職工福利視同銷售,外購的應(yīng)該是不能抵扣進(jìn)項嘛!這題D沒看懂
自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利,視同銷售,增值稅怎么開?
外購用于員工福利,為什么進(jìn)項稅不能抵扣,為什么不能視同銷售呢?自產(chǎn)的又可以呢
將自產(chǎn)產(chǎn)品用于建造辦公樓增值稅不視同銷售,為什么將自產(chǎn)產(chǎn)品用于建造職工宿舍增值稅就要視同銷售呢?職工宿舍雖然屬于職工福利,可也是企業(yè)不動產(chǎn)???
公司支付給員工的激勵,能不能稅前扣除
代辦會計幫一個社會組織成立辦理了一系列手續(xù),這個費用是200,每個月代理做賬是500,這個錢怎么重協(xié)會把錢拿出來
對公賬戶總是用一般戶可以嗎?有沒有什么風(fēng)險
我們公司有個股東去世了,現(xiàn)在我們公司本年度想做分紅,去世那個人先不分配,不繳納個稅是不是可以?
收到實收資本 股東打進(jìn)來的投資款 這個是按多少來交呢 是交印花稅吧 印花稅率是多少? 是不是企業(yè)盈利才交這個稅呀
老師,請問非全日制員工,不交社??梢园垂べY薪金申報嗎?
老師個稅申報里面專項扣除里面3歲幼兒扣除時間到期是8月末截止,但是注意時間,9月工資申報扣除了,這個怎么修改?怎么去停止扣除
老師你好 如果開成立一個公司的分公司 那這個利潤怎么提出來
23年虧損,稅務(wù)要求調(diào)減成本費用,改盈利補(bǔ)交所得稅,請問23年匯算表改,那23年財務(wù)報表改嗎
年利潤300w以下,所得稅率是多少
自產(chǎn)的東西用于職工福利,視同銷售,應(yīng)納銷項增值稅,增值稅進(jìn)項稅可以抵扣。對嗎?
你好,對的是的,可以抵扣。
購進(jìn)的貨物用于生產(chǎn)經(jīng)營,不視同銷售,不用銷項增值稅,但是增值稅進(jìn)項稅可以抵扣。 是嗎?
你好,用在免稅的嗎 不可以抵扣
購進(jìn)的貨物用于生產(chǎn)經(jīng)營,老師您幫我總結(jié)吧,關(guān)于銷項和進(jìn)項稅
外購的用在在免稅項目,簡易計稅的或者是用在福利性質(zhì)招待費的,不可以抵扣增值稅。 其他的可以抵扣。