您好,加計(jì)扣除是企業(yè)所得稅概念,增值稅是加計(jì)抵減。
老師,你好,我們?cè)鲋刀惿显铝舻诌M(jìn)項(xiàng)有19169.14元,本月銷(xiāo)項(xiàng)有20038.41元,我們有加計(jì)扣除,請(qǐng)問(wèn)本月應(yīng)交多少增值稅
某小企業(yè)本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額85,890元,進(jìn)項(xiàng)稅額51,550元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1250元,要求計(jì)算小企業(yè)本月應(yīng)交納的增值稅,如果還有上月尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額1500元,則本月應(yīng)交納的增值稅又是多少
某小企業(yè)本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額85,890元,進(jìn)項(xiàng)稅額51,550元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1250元,要求計(jì)算小企業(yè)本月應(yīng)交納的增值稅,如果還有上月尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額1500元,則本月應(yīng)交納的增值稅又是多少
某小企業(yè)本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額85,890元,進(jìn)項(xiàng)稅額51,550元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1250元,要求計(jì)算小企業(yè)本月應(yīng)交納的增值稅,如果還有上月尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額1500元,則本月應(yīng)交納的增值稅又是多少
某小企業(yè)本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額85,890元,進(jìn)項(xiàng)稅額51,550元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1250元,要求計(jì)算小企業(yè)本月應(yīng)交納的增值稅,如果還有上月尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額1500元,則本月應(yīng)交納的增值稅又是多少
老師。外貿(mào)出口業(yè)務(wù),1、購(gòu)進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)稅入帳是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?2、報(bào)關(guān)當(dāng)月做借:應(yīng)收出口退稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅款?3、征退稅率都是13,上面的借貸余額對(duì)沖不?還是不管?4、先收到外匯是做預(yù)收不確認(rèn)收入嗎?5、報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票只能普票或者轉(zhuǎn)票應(yīng)該轉(zhuǎn)出?外貿(mào)的購(gòu)進(jìn)費(fèi)用票不能抵扣是不是?
老師,匯算清繳后發(fā)現(xiàn)2024年多計(jì)提了5.1萬(wàn)職工福利費(fèi),分錄為管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)5.1萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 5.1萬(wàn)借:應(yīng)付職工福利費(fèi):5.1萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款:5.1萬(wàn) 不想修改匯算清繳表,如何調(diào)整2025年的會(huì)計(jì)分錄呢
老師,有沒(méi)有公司數(shù)據(jù)分析的表格
請(qǐng)問(wèn)A工廠是B貿(mào)易公司的客戶(hù),B公司找了C貨代公司出貨,A承擔(dān)一部分人民幣,現(xiàn)在B想讓C直接把這部分人民幣金額開(kāi)票給A工廠,A付錢(qián)給C,可以操作嗎?需要簽什么合同或者協(xié)議嗎?
老師,假設(shè)發(fā)票3張,一筆支出既有現(xiàn)金又有銀行,放一起,銀行支出單在最上面,第二是現(xiàn)金,現(xiàn)金后附發(fā)票,那銀行支出單附件是寫(xiě)4張嗎?
老師好 我們公司采購(gòu)了一批采礦設(shè)備出口運(yùn)輸?shù)搅撕M獾姆止?,用于海外公司的生產(chǎn)使用。出口的時(shí)候報(bào)關(guān)是有貨值的,我們的賬上應(yīng)如何處理這個(gè)融資租賃的情況呢?這個(gè)情況還能否申請(qǐng)出口退稅呢
假設(shè)進(jìn)貨是90萬(wàn)(價(jià)稅合計(jì)),毛利率怎么計(jì)算
老師,內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時(shí)怎么做賬
你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
老師,我問(wèn)的是計(jì)算,不是概念
您好,若企業(yè)對(duì)方增值稅加計(jì),本月應(yīng)交增值稅是零。