個稅是按利潤總額繳納的,你這樣推算是沒錯的
老師,我想問下就是一個月收入4000這個個人經(jīng)營所得第一個季度個稅是4000乘以3乘以0.05等于600第二個季度個稅是4000乘以六乘以0.05再減去上一個季度繳納的600元嗎,第三季度第四季度都是類推的
你好老師,我公司為小規(guī)模納稅人,我第一季度第二季度利潤為負(fù)數(shù),第三季度我利潤現(xiàn)在算出來為5000塊錢,這季度我交企業(yè)所得稅的時候,能不能用5000塊錢減去前兩個季度的負(fù)數(shù)值再乘以所得稅稅率?
老師,問一個問題:我銷售合同簽訂金額600萬,但是我2季度按照合同只履約銷售了100萬,我交2季度印花稅100乘以萬分之三,這樣對嗎?等3季度,4季度我銷售剩余500萬,再交500萬乘以萬分之3的印花稅,是否合規(guī)?
老師企業(yè)所得稅預(yù)繳申報的所得稅是根據(jù)第一季度的財報進行預(yù)繳所得稅的嗎?我去年報表是虧損的第一季度回款了,費用入在了去年第四季度,所以這個季度報稅就得預(yù)繳所得稅嗎?
個體戶查賬征收,收入和開票集中在第三季度,開支分?jǐn)傇谒膫€季度,第二第四季度沒有收入,如果把第四季度開支報上去就有退稅額,突然刷到網(wǎng)上退稅會被查賬,是不是退稅就會被s局查賬?收入以后每年都是一樣的集中在一個季度開百來萬,那很有可能開在前三個季度的某一個季度,后面的季度一旦沒收入又報開支就會退稅。我能想到的就是以后把個體戶老板的工資報上去,年后做納稅調(diào)增,請問這樣是否有必要是否可行。今年前三個季度的收入支出都已經(jīng)報上去,是必然會退稅的,第四季度還沒有報,想問的是真的個體戶個稅預(yù)繳或者匯算清繳退稅會被查賬嗎?
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
小規(guī)模企業(yè)開具房子租賃專用發(fā)票 租金30萬 增值稅繳納多少錢 附加稅 多少錢
種植貨物已經(jīng)入庫,并且有些存貨已經(jīng)賣了,后面又有付前期種植貨物成本,后面結(jié)轉(zhuǎn)這個成本 需要付什么附件資料?
同時,系統(tǒng)工程師介紹 MES 系統(tǒng)電子化采購入庫與委外入庫流程并詳細(xì)說明各模塊的操作步驟、注意事項、數(shù)據(jù)錄入規(guī)范等。這句話是否重復(fù),請老師幫忙精簡下
企業(yè)取得的銀行貸款利息發(fā)票,進項稅不能抵扣嗎?那是否可以在企業(yè)所得稅稅前扣除?
工商年報納稅總額不包括工會經(jīng)費,對嗎
老師,請問公司貸款,找的擔(dān)保公司,發(fā)票開了擔(dān)保費,已對公付款,這筆款不會退回來,請問記入什么科目
員工出差餐費發(fā)票可以開專票嗎
老師,這個選項為什么不選E呢?您看它上一題解析,我覺得應(yīng)該包含的!
請問1.一張報關(guān)單上可以同時申報退稅和不退稅產(chǎn)品么?2.生產(chǎn)企業(yè)免稅出口銷售額,在增值稅報表中是不是填在“免稅銷售額”欄次?3.進項稅額轉(zhuǎn)出,在增值稅報表中,填在“免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額”欄次?4.轉(zhuǎn)出進項稅賬務(wù)處理是計去營業(yè)成本?只是不參與抵扣,不用額外增值稅及附征對么?
那老師,不超過3萬的稅率是5,那這個包含3萬元嗎
是的,是包含3萬這個金額的