你好,如果是內(nèi)帳的話可以。
就是我這個(gè)月才接手,但之前沒財(cái)務(wù)都是老板自己經(jīng)手,我用進(jìn)銷存系統(tǒng),期初應(yīng)收賬款老板也亂沒給我,但這個(gè)月收回客戶前幾個(gè)款,但系統(tǒng)沒錄期初已入賬,我能把這筆款當(dāng)做其他應(yīng)收款來入賬嗎?
老師我想問一下,就是我們有一筆貨款,他是在我接手之前,打給了供應(yīng)商的貨款,但是客戶還是屬于欠我們的貨款,沒有打,然后我要收回這筆貨款之后,需要把這錢打給之前那個(gè)公司,這樣的分錄我該怎么做嗯,貸 :應(yīng)付賬款,借什么,庫存商品嗎
老師,之前老板用他自己的賬號(hào)給一個(gè)企業(yè)付了押金,之前是代理記賬做的賬,這筆押金沒做進(jìn)賬里,但現(xiàn)在那個(gè)企業(yè)非得退回我們對(duì)公賬戶,已經(jīng)退回了,那我可以補(bǔ)個(gè)記賬憑證,借:其他應(yīng)收款貸庫存現(xiàn)金嗎?
老師,公司成立不到一年,之前都沒有賬,但是有業(yè)務(wù)發(fā)生,但是由于之前的太亂沒辦法理出一個(gè)期初,所以中途(6月)建賬的時(shí)候,沒有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據(jù)銀行余額錄了一個(gè)期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤,這樣可以嗎,至于未清的往來,只有在之后對(duì)賬過程中理出一個(gè)期初在補(bǔ)記分錄,如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來了入了公戶,那補(bǔ)記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因?yàn)橹耙呀?jīng)錄了期初,那怎么處理
你好,我們前幾年掛應(yīng)收一直未收,但后期核查才知道老板早自己把錢收了,這個(gè)賬怎么做,直接就是做借:其他應(yīng)收老板,貸:應(yīng)收賬款嗎 后期老板買東西進(jìn)貨發(fā)票拿來在沖可以嗎,有沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn)
出口業(yè)務(wù),需要在稅務(wù)系統(tǒng)上開發(fā)票嗎?
10月國慶節(jié)連放8天,是不是報(bào)稅時(shí)間也往后推遲8天呀
公司法定代表人可以給別的公司代開勞務(wù)發(fā)票嗎
老師,固定資產(chǎn)繼續(xù)使用舊設(shè)備,終結(jié)期的報(bào)廢殘值和殘值影響納稅的金額,繼續(xù)使用算流出對(duì)嗎?
采購配件我司不組裝直接出售,客戶自己組裝,這種入庫記庫存商品還是原材料。
預(yù)收了100元,又預(yù)付出去100元,資產(chǎn)總額有沒有增加
老師,我們建筑企業(yè),合同中寫明由甲方提供水和電,可以選擇簡單計(jì)稅不?有沒有相關(guān)文件號(hào)
社保補(bǔ)償金分錄請(qǐng)問請(qǐng)問
老師:勞務(wù)派遣,支付10萬工資, 但還沒開票也還沒收到甲方的款, 這10萬要先進(jìn)入哪個(gè)科目呢
老師,請(qǐng)問機(jī)票直接來成電子普票就不能計(jì)算抵扣是嗎?只有紙質(zhì)高鐵票或者機(jī)票才能計(jì)算抵扣嗎?