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請問這一題的具體解答過程

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2020-08-13 23:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-13 23:17

你好 原賬面%2B各種支出-殘值收入 計(jì)算過程如下800-200%2B50%2B20-4=666

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快賬用戶3697 追問 2020-08-13 23:18

增值稅是另外記的嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-13 23:21

營改增后,這里增值稅可以抵扣,所以不用進(jìn)成本

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快賬用戶3697 追問 2020-08-13 23:24

那這一題的稅也不用記入工程成本里面嗎

那這一題的稅也不用記入工程成本里面嗎
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齊紅老師 解答 2020-08-13 23:27

消費(fèi)稅要計(jì) 增值稅不用

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你好 原賬面%2B各種支出-殘值收入 計(jì)算過程如下800-200%2B50%2B20-4=666
2020-08-13
你好,10000*0.97=9700 9700+5000=14700 14700/0.9=16333.33333 實(shí)際成本9700,加上加工費(fèi)5000元,算出消費(fèi)稅
2021-07-23
你好,先看一下題目,請稍等
2024-05-05
1,(6000%2B300%2B1000-800%2B500%2B150)*25%=1787.5 2,遞延所得稅資產(chǎn)(300%2B150)*25%=112.5,遞延所得稅負(fù)債800*25%=200 3,所得稅費(fèi)用1787.5%2B200-112.5=1875 4,借,所得稅費(fèi)用 1875 遞延所得稅資產(chǎn) 112.5 貸,遞延所得稅負(fù)債 200 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅 1787.5
2021-05-22
債務(wù)人的處理 借,應(yīng)付賬款 4000*1.17 貸,固定資產(chǎn)清理 100 股本 300 資本公積 1200 應(yīng)付賬款 重組 (4000*1.17-80-100-1500) 其他收益,差額部分
2021-05-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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