你好 你可以問下你們老板 是否可以盤點(diǎn)所有科目的余額來建賬 以期末金額來建賬做為期初數(shù)據(jù)來做賬
老師,公司一直做的內(nèi)賬是流水賬,現(xiàn)在中途想做規(guī)范的內(nèi)賬,要如何去建賬呢!!
餐飲行業(yè)公司,賬務(wù)不全,一直做流水賬,中途建賬的話,需做些什么工作,科目余額表如何試算平衡。
老師,現(xiàn)在一家公司內(nèi)賬一直就是計(jì)的流水賬,沒有建賬,只有外賬是代理記賬報(bào)稅的,現(xiàn)在要內(nèi)賬也要建賬該怎么建立呀?
老師,如果公司賬務(wù)一直是會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)帶管,公司現(xiàn)在從新找內(nèi)部會(huì)計(jì)只做內(nèi)賬給老板看的賬改如何建賬呢
就是我們公司本來屬于小規(guī)模納稅人 然后請(qǐng)了代賬公司做外賬 內(nèi)賬就只有個(gè)現(xiàn)金流 就是沒有規(guī)范做賬 現(xiàn)在要搬去一個(gè)新的地方 也要把小規(guī)模改成一般納稅人 要求內(nèi)賬規(guī)范了 然后建賬的時(shí)候就是搬過去那天建嗎 前面沒有做內(nèi)賬的那些是不用再根據(jù)現(xiàn)金流做賬嗎 就是前面我們公司內(nèi)賬是沒有規(guī)范 但是現(xiàn)在搬去新的地方 也增加了一些業(yè)務(wù) 所以要求內(nèi)賬規(guī)范 每個(gè)月也要出三大報(bào)表 我就是不知道前面那些沒有做的賬的 需要根據(jù)現(xiàn)金流做出來嗎 還是搬過去那天做 前面的賬不管了 因?yàn)閭}庫會(huì)盤點(diǎn)啥的
出租挖掘機(jī)加司機(jī)是開經(jīng)營租賃還是建筑服務(wù)
電源測(cè)試系統(tǒng)可以是庫存商品嗎
請(qǐng)問老師,小規(guī)模企業(yè)購貨車就借固定資產(chǎn),貸銀行存款嗎
老師 承兌怎么用啊,甲方差我們錢,一萬多,要給承兌
老師汽車修理廠內(nèi)賬,每天收好幾次錢,我要做好幾次分錄,一張憑證可以做很多個(gè)分錄嗎,有沒有簡(jiǎn)便方法
您好,咨詢一下,服務(wù)行業(yè)收到客人給的小費(fèi),怎么入賬,比如我們餐廳專門有一個(gè)給小費(fèi)的箱子,客人自己投錢,一個(gè)季度我們開箱看一下里面有多少錢,比如有10000,餐廳的工作人員分4000出去,公司留6000. 那這個(gè)6000我要怎么入賬,員工分4000需要報(bào)個(gè)稅嗎?怎么樣做比較合規(guī)沒有風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問老師 我們企業(yè)屬于分公司所得稅繳納比例25% 掛靠給別人的工程資質(zhì)應(yīng)該收他們多少企業(yè)所得稅比例合適呢
個(gè)人拍賣物品原值覺得理解不了那個(gè)原值確定,為什么只有拍賣會(huì)有相關(guān)稅費(fèi)
老師25年6月末科目余額表期初的進(jìn)項(xiàng)稅額借方是81901.05,期末余額借方81901.05,轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方期初,期末余額都是82170.26,銷項(xiàng)稅額的貸方期初,期末都是108406.94,應(yīng)交增值稅的貸方余額是負(fù)數(shù)55664.37 同學(xué)
老師您好請(qǐng)問,有限責(zé)任公司普通注銷,清算公告填報(bào)里面,自然人和非自然人怎么填寫?自然人可以填股東,非自然人呢?
之前做的流水是沒有會(huì)計(jì)科目的
流水上只注明了支付什么費(fèi)用的一個(gè)明細(xì)流水
你好 所以讓你去歸集下 到科目去 。比如各個(gè)對(duì)應(yīng)科目還有多少余額 你要去計(jì)算 盤點(diǎn)出來科目余額你才能建賬的
那不是要把前幾年做的流水全部重新做分錄?
你好 不是的 。 就盤點(diǎn)截止現(xiàn)在的金額。 比如 庫存現(xiàn)金 還有多少 比如有100 銀行存款 有多少 200 庫存商品 有500 這些挨著盤點(diǎn) 到時(shí)做一個(gè)試算平衡 就可以建賬的
我現(xiàn)在只能盤點(diǎn)到銀行存款,和現(xiàn)金存款,像應(yīng)收,應(yīng)付,固定資產(chǎn)那些都沒有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)喔,我做流水賬時(shí)只做了銀行支出多少,現(xiàn)金支出多少的一些流水。
你好 嗯是的 就會(huì)這個(gè)意思 沒有讓你去補(bǔ)幾年的賬的分錄。 不然你會(huì)工作量很大的 。 你有什么數(shù)據(jù)就對(duì)應(yīng)盤點(diǎn) 你不清楚有什么的。 就參考你們的負(fù)債表的科目來一個(gè)一個(gè)盤點(diǎn)
是不是就是拿個(gè)負(fù)債表,把銀行期末余額填上,現(xiàn)金余額填上,應(yīng)付賬金額填上就可以了?像其它未分配利潤等等那些我不清楚的呢!要如何填呢!!
你好 嗯挨著去盤點(diǎn) 然后再去試算平衡 有差異的話 就先計(jì)入未分配利潤 后面工作中 有差異 就對(duì)應(yīng)沖未分配利潤