你好,增值稅13%;城建稅7%或5%;教育費(fèi)附加3%;有房產(chǎn)交房產(chǎn)稅;企業(yè)所得稅基本稅25%,符合條件可以按小微企業(yè)征稅; 對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 上述小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。
加工公司,沙子,水泥的成本票是啥
老師:收其他公司的房租5%管理費(fèi)發(fā)票怎么開(kāi)?發(fā)票項(xiàng)目開(kāi)什么?
老師,我們公司在有進(jìn)項(xiàng)可以全部抵扣的時(shí)候,是不是一點(diǎn)增值稅都不用交,都給抵扣了?
老師,管家婆里,怎么6月份的折舊計(jì)提不了了[破涕為笑]
甲公司舉辦藍(lán)球賽,老三隊(duì)員住乙酒店共產(chǎn)生費(fèi)25萬(wàn),由甲公司結(jié)賬,其中有3萬(wàn)老三隊(duì)直接付的,那么酒店與甲公司只要結(jié)22萬(wàn)即可對(duì)嗎?
老師,比如公司收到預(yù)付電費(fèi)1萬(wàn),已經(jīng)做了收入,但是后邊開(kāi)票開(kāi)了1.2萬(wàn),要怎么做分錄
公司,車(chē)場(chǎng)外包給人整理!簽的是外包整理工程合同!這次款,賬上直接入費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)這樣,還需要驗(yàn)收?qǐng)?bào)告嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)大額的房租費(fèi),開(kāi)在今年怎么做賬務(wù)處理?會(huì)計(jì)科目是?沒(méi)有計(jì)提過(guò),要分?jǐn)偼陠?/p>
老師,我第一次報(bào)個(gè)稅,我這怎么出不來(lái)老師講課中的“復(fù)制上月數(shù)據(jù)”彈窗呢
金融資產(chǎn)賬面價(jià)值,賬面凈值,賬面余額,怎么區(qū)分
謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快