賬上直接入費(fèi)用,不用驗(yàn)收 報(bào)告
你好老師,我們是承包人,掛靠在一家公司,有部分工程簽給了分包,結(jié)算的時(shí)候除了收取合同上約定的管理費(fèi)外,還有什么費(fèi)用需要收取嗎?(分包給我們開的票也是9個(gè)點(diǎn)的工程服務(wù)票),我們是外地企業(yè)有2個(gè)點(diǎn)的預(yù)繳稅。掛靠公司還收我們管理費(fèi)和企業(yè)所得稅。
我們公司是銷售公司,有一部分人員是和勞務(wù)外包公司簽的合同。但是工資是由我們公司直接發(fā)放的。請(qǐng)問一下,這部分人員我們?nèi)胭~是可以直接借,管理費(fèi)用工資,貸,應(yīng)付職工薪酬。還是要讓勞務(wù)公司開全額發(fā)票給我們?nèi)胭~
用工方勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi)應(yīng)該如何做賬?所在公司是用工單位,根據(jù)勞務(wù)外包合同我單位每月向勞務(wù)外包單位支付人工費(fèi),每季度支付勞務(wù)外包人員管理費(fèi);如果勞務(wù)外包單位按要求招聘外包新員工,還需支付招聘服務(wù)費(fèi)。現(xiàn)季度結(jié)束,我單位需要向勞務(wù)公司支付6月人工費(fèi),人員管理費(fèi),招聘服務(wù)費(fèi)。出納在付款時(shí)提出,不能將這3筆費(fèi)用一起支付需要分成3筆來支付。出納給出的理由是,外包人員的工資和管理費(fèi)、招聘服務(wù)費(fèi)是不同的3種費(fèi)用??晌艺J(rèn)為3項(xiàng)費(fèi)用在一個(gè)勞務(wù)外包合同上約定,都是勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi),可在一張憑證上做完,可計(jì)分錄為:借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/開發(fā)成本等,貸:銀行存款 請(qǐng)老師解答疑惑,可能是我自學(xué)的財(cái)務(wù)知識(shí)不夠,造成了誤解。
用工企業(yè)勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi)應(yīng)該如何做賬?所在公司是用工單位,根據(jù)勞務(wù)外包合同我單位每月向勞務(wù)外包單位支付人工費(fèi),每季度支付勞務(wù)外包人員管理費(fèi);如果勞務(wù)外包單位按要求招聘外包新員工,還需支付招聘服務(wù)費(fèi)?,F(xiàn)季度結(jié)束,我單位需要向勞務(wù)公司支付6月人工費(fèi),人員管理費(fèi),招聘服務(wù)費(fèi)。出納在付款時(shí)提出,不能將這3筆費(fèi)用一起支付需要分成3筆來支付。出納給出的理由是,外包人員的工資和管理費(fèi)、招聘服務(wù)費(fèi)是不同的3種費(fèi)用??晌艺J(rèn)為3項(xiàng)費(fèi)用在一個(gè)勞務(wù)外包合同上約定,都是勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi),可在一張憑證上做完,可計(jì)分錄為:借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/開發(fā)成本等,貸:銀行存款 請(qǐng)老師解答疑惑,可能是我自學(xué)的財(cái)務(wù)知識(shí)不夠,造成了誤解。
您好老師,請(qǐng)問下建筑公司,個(gè)人承接的項(xiàng)目掛靠到建筑公司(該項(xiàng)目簽合同分材料和人工,材料直接由建筑公司代買,人工分包給個(gè)人,分包給個(gè)人的也有合同),個(gè)人到稅務(wù)局代開工程服務(wù)發(fā)票到建筑公司請(qǐng)款,建筑公司收到發(fā)票后還要求提供工資花名冊,該筆費(fèi)用直接轉(zhuǎn)給工資花名冊上的人,這種處理合理嗎?
老師:收其他公司的房租管理費(fèi)發(fā)票怎么開?發(fā)票項(xiàng)目開什么?
老師,請(qǐng)問公司對(duì)公賬戶給個(gè)人轉(zhuǎn)評(píng)審費(fèi),沒有票,這樣可以嗎?
老師 問個(gè)專業(yè)問題 怎么給一般納稅人和小規(guī)模算開票加稅點(diǎn)
老師 有個(gè)問題 公司印花稅是按次申報(bào)的 1-5月份每次合同的時(shí)候都申報(bào)了印花稅 但是我7月季度報(bào)的時(shí)候 申報(bào)印花稅又是按1-6月合同來的 現(xiàn)在要怎么辦呢 難不成申請(qǐng)退稅嗎
請(qǐng)問老師,乙方租甲方廠房,房屋拆遷,拆遷款10萬打入甲方賬戶,其中3萬由甲方又打給乙方,乙方用給甲方開具發(fā)票嗎
老師,上個(gè)月開了6張發(fā)票,已經(jīng)報(bào)完稅了,現(xiàn)在客戶要求重開,稅務(wù)上怎么處理
購進(jìn)二手車,使用權(quán)是司機(jī),收入也是司機(jī),掛靠公司,如何處理比較好
之前公司購車的時(shí)候直接費(fèi)用報(bào)銷的,沒有入固定資產(chǎn),現(xiàn)在公司再將車賣掉怎么做賬呢
公司法人和股東可以不參與公司審批嗎?
宋生 老師 那后期是不是發(fā)票進(jìn)來了 就是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅款 535/1.13*0.13 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益--- 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 535/1.13*0.13 ? 我怎么感覺后期不會(huì)來發(fā)票啊