你好,補(bǔ)做固定資產(chǎn)入賬分錄就是了,借;固定資產(chǎn),貸;銀行存款等科目

老師,去年固定資產(chǎn)沒有入賬,但是后面一直有計(jì)提折舊,現(xiàn)在怎么調(diào)整啊
老師,固定資產(chǎn)一開始沒有預(yù)提殘值,后面的累計(jì)折舊應(yīng)該怎么調(diào)整?如果是跨年的又應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
2019年5月的固定資產(chǎn)入賬了,但沒有錄入固定資產(chǎn)卡片,沒有計(jì)提折舊,應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,在去年有一個(gè)固定資產(chǎn),賬上入到辦公費(fèi)用了,但以為入的是固定資產(chǎn)一直在提折舊,這個(gè)現(xiàn)在要怎么操作
老師:接了前任會(huì)計(jì)的賬,發(fā)現(xiàn)她多年都沒有提折舊的固定資產(chǎn),但報(bào)表上有固定資產(chǎn),我現(xiàn)在怎么調(diào)賬呀
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?


但是當(dāng)時(shí)這個(gè)店的固定資產(chǎn)沒有付錢啊,接過來的時(shí)候就有固定資產(chǎn)了,這個(gè)分錄該怎么做啊
你好,借;固定資產(chǎn),貸;應(yīng)付賬款
那這個(gè)款后面一直掛著呢?到時(shí)候清算咋辦
你好,如果清算的時(shí)候還沒有支付,就需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目核算