你好,補做固定資產(chǎn)入賬分錄就是了,借;固定資產(chǎn),貸;銀行存款等科目
老師,去年固定資產(chǎn)沒有入賬,但是后面一直有計提折舊,現(xiàn)在怎么調(diào)整啊
老師,固定資產(chǎn)一開始沒有預(yù)提殘值,后面的累計折舊應(yīng)該怎么調(diào)整?如果是跨年的又應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
2019年5月的固定資產(chǎn)入賬了,但沒有錄入固定資產(chǎn)卡片,沒有計提折舊,應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,在去年有一個固定資產(chǎn),賬上入到辦公費用了,但以為入的是固定資產(chǎn)一直在提折舊,這個現(xiàn)在要怎么操作
老師,今天我理賬的時候發(fā)現(xiàn)2024年固定資產(chǎn)折舊有一項資產(chǎn)忘記折舊,還有一個月沒有計提折舊,2024年匯算清繳還沒有做。請問我現(xiàn)在是在2024年憑證里面調(diào),還是在2025年調(diào)整啊
報關(guān)單上第一計量單位和單價單位不一致會影響退稅嗎?
老師。如果一個企業(yè)有好幾個固定資產(chǎn),怎么知道每個固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
工資計提和實際申報工資不一致可以嗎?
個人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價值變動損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤
老師,明天一早能報稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
有零售有批發(fā) 零售收錢 要打到公戶嗎 還是咋整 現(xiàn)金收了是不也得必須存到公戶 過一下賬
產(chǎn)權(quán)在A的土地,賣給B,B使用,未付全款,未辦理產(chǎn)權(quán)過戶,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅該誰付?
歸屬普通股的凈資產(chǎn)和資產(chǎn)總額中間有個什么嘛歸屬普通股的凈資產(chǎn)就是權(quán)益部分???麻煩老師給確定下
但是當(dāng)時這個店的固定資產(chǎn)沒有付錢啊,接過來的時候就有固定資產(chǎn)了,這個分錄該怎么做啊
你好,借;固定資產(chǎn),貸;應(yīng)付賬款
那這個款后面一直掛著呢?到時候清算咋辦
你好,如果清算的時候還沒有支付,就需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目核算