你這個打算認證嗎,你需要認證才可以抵扣,不交稅,你先去勾選認證確認之后填寫附表2第2欄15萬,這個銷項稅額填寫附表1 ,這個不需要交稅
7月份沒有銷項,只有進項,增值稅申報表還用填寫嗎?進項還未認定
7月有銷項,進項未認證,請問增值稅申報表可不可以手動填上進項稅額,8月份再認證
7月份銷項10萬,待認證進項15萬,請問7月份增值稅申報表該如何填寫?需要繳納增值稅嗎?
老師8月15日報7月的增值稅報表,只需把7月份的銷項稅額和進項稅額查下,兩數(shù)相減算出增值稅額,別的表不用填什么了嗎?謝謝老師
簡易的說,2月份銷項發(fā)票3萬元整,2月份勾選認證進項發(fā)票3萬元整,3月份申報增值稅有看到繳納稅率,那2月份進項發(fā)票就沒有抵扣2月份銷項發(fā)票金額,那還需要申報2月份增值稅申報嗎?老師
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
想認證,只是7月份忘記了認證,7月份的待認證,8月份勾選認證后,7月份的就能抵扣?
這個是不能的。你現(xiàn)在所屬期不是7月嗎?現(xiàn)在系統(tǒng)還可以勾選7月發(fā)票
你報稅之前都可以勾選七月的發(fā)票。
意思是現(xiàn)在勾選不能夠抵扣7月份銷項了?
可以勾線,現(xiàn)在還是可以?,F(xiàn)在報稅之前還可以勾選7月發(fā)票
若全部勾選,但是沒有抵扣會有影響嗎?
你記得申報,沒有啥,那不需要交稅了,你記得申報抵扣就可以,
這個5萬會形成留底稅額這個,你記得填寫15 萬,這個附表2 這個你認證多少第2欄填寫多少,
留底稅額需要做分錄嗎?分錄是怎樣的
借銷項稅額 10萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬,貸進項稅額15萬