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7月份銷項10萬,待認證進項15萬,請問7月份增值稅申報表該如何填寫?需要繳納增值稅嗎?

2020-08-13 07:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-13 07:47

你這個打算認證嗎,你需要認證才可以抵扣,不交稅,你先去勾選認證確認之后填寫附表2第2欄15萬,這個銷項稅額填寫附表1 ,這個不需要交稅

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快賬用戶2639 追問 2020-08-13 07:49

想認證,只是7月份忘記了認證,7月份的待認證,8月份勾選認證后,7月份的就能抵扣?

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齊紅老師 解答 2020-08-13 07:56

這個是不能的。你現(xiàn)在所屬期不是7月嗎?現(xiàn)在系統(tǒng)還可以勾選7月發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-08-13 07:57

你報稅之前都可以勾選七月的發(fā)票。

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快賬用戶2639 追問 2020-08-13 07:57

意思是現(xiàn)在勾選不能夠抵扣7月份銷項了?

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齊紅老師 解答 2020-08-13 07:58

可以勾線,現(xiàn)在還是可以?,F(xiàn)在報稅之前還可以勾選7月發(fā)票

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快賬用戶2639 追問 2020-08-13 08:58

若全部勾選,但是沒有抵扣會有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-13 09:09

你記得申報,沒有啥,那不需要交稅了,你記得申報抵扣就可以,

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齊紅老師 解答 2020-08-13 09:10

這個5萬會形成留底稅額這個,你記得填寫15 萬,這個附表2 這個你認證多少第2欄填寫多少,

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快賬用戶2639 追問 2020-08-13 16:44

留底稅額需要做分錄嗎?分錄是怎樣的

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齊紅老師 解答 2020-08-13 16:47

借銷項稅額 10萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬,貸進項稅額15萬

借銷項稅額 10萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬,貸進項稅額15萬
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你這個打算認證嗎,你需要認證才可以抵扣,不交稅,你先去勾選認證確認之后填寫附表2第2欄15萬,這個銷項稅額填寫附表1 ,這個不需要交稅
2020-08-13
你好!是不可以的,數(shù)據(jù)比對不過去。
2020-08-12
沒有認證?那也需要0申報這個
2020-08-12
你好,那您按照自己的情況,比如不寫不想選擇退稅,那就填寫對應(yīng)的理由。
2023-08-14
你好? 1. 是的? ? 按月 有收入就得計提增值稅 和附加稅的 。? ? ? ? ? ?那你實際應(yīng)交增值稅是40萬是嗎?這樣會結(jié)轉(zhuǎn)下增值稅就行了。??
2021-07-01
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