你好,是的,只要清卡,增值稅不用申報(bào)
老師您好!請(qǐng)問(wèn)影視制作小規(guī)模納稅人開增值稅和普票,按季征收的,7月份沒(méi)有任何銷售額,需要上報(bào)清卡,國(guó)稅申報(bào)系統(tǒng)里是不用申報(bào)嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度銷售17.5萬(wàn),其中開普票12萬(wàn),開專票2.5萬(wàn),未開票3萬(wàn),是不是只有開專票的2.5萬(wàn)需要交納增值稅,季度收入未超30萬(wàn)是不是不用交附加稅?填申報(bào)表時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出應(yīng)交稅額嗎?
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度增值稅申報(bào)了一筆未開票收入15萬(wàn)。這個(gè)季度按客戶要求補(bǔ)開了發(fā)票15萬(wàn),我們今天在系統(tǒng)報(bào)稅時(shí),把這15萬(wàn)從這個(gè)季度的銷售額中減去后,結(jié)果系統(tǒng)提示,說(shuō)銷售額小于稅控盤的開票金額,這種情況會(huì)有什么問(wèn)題嗎?能不能繼續(xù)申報(bào)?
?老師,2021年1月份開始小規(guī)模納稅人的季度免征增值稅銷售額就是45萬(wàn)了嗎?2021年第一季度的增值稅主表里面還沒(méi)有包括附加稅,那如果沒(méi)有在附加稅申報(bào)表里面填報(bào)專票所需繳納的城建稅是不是就是申報(bào)錯(cuò)誤了?這個(gè)是代開專票的時(shí)候自動(dòng)計(jì)算繳納的城建稅和增值稅。申報(bào)的時(shí)候沒(méi)把專票的城建稅填到這里來(lái)
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào),收入開的普票是3000元,是在增值稅及附加稅申報(bào)表里,第四項(xiàng)小微企業(yè)免稅銷售額里填上3000元, 還是再在項(xiàng)目一,的第一行(應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,3%征收率)的貨物及勞務(wù)里再填上3000呢?答過(guò)的老師請(qǐng)不要再接這個(gè)問(wèn)題了, 謝謝老師
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺(tái)設(shè)備 金額是535萬(wàn) 然后首付了107萬(wàn) 還應(yīng)付本金428萬(wàn) ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒(méi)有 第二次二期利息對(duì)方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個(gè)怎么做分錄 ,我得軟件上沒(méi)有未確認(rèn)融資費(fèi)用這個(gè)科目
老師我支了2000的差旅費(fèi),剩余800我要退回,但是其中有幾百我要充現(xiàn)金,我要怎么做賬
老板喜歡公戶里的錢轉(zhuǎn)到他私人賬戶?里,比如公戶里面有100萬(wàn),這個(gè)老板呢,他偏偏要把那100萬(wàn)轉(zhuǎn)10萬(wàn)走,我又不能不做賬,那我做賬的時(shí)候做什么賬吖其他應(yīng)收款。因?yàn)檫@個(gè)錢我要收回來(lái)的《請(qǐng)問(wèn)這10萬(wàn)的錢怎么收回來(lái)?》
老師 條款是EXW 但是讓發(fā)貨到他的某個(gè)供應(yīng)商處 這種能退稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)注會(huì)財(cái)管計(jì)算題,有些不寫過(guò)程可以嗎直接寫結(jié)果,然后題目給g =8%,1+g =1.08,我在計(jì)算時(shí)可以直接就寫1.08,不寫1+8%,這樣可以嗎?就是簡(jiǎn)單的計(jì)算過(guò)程不體現(xiàn)會(huì)扣分嗎
處置食堂的蒸飯車電飯鍋,購(gòu)買計(jì)入低值易耗品一次性攤銷,處置申報(bào)表中賬面價(jià)值怎么填?
老師,為什么簽名二維碼這里沒(méi)有顯示
老師您好,快賬里應(yīng)收賬款科目出不車來(lái),在設(shè)置科目管理里面有,就是做憑證的時(shí)候輸入 應(yīng)收賬款出不來(lái)科目是怎么回事呢
未分配利潤(rùn)用于擴(kuò)大經(jīng)營(yíng),不應(yīng)該是未分配利潤(rùn)減少,資產(chǎn)增加嗎?也啥分錄是未分配利潤(rùn)增加呢?
公允價(jià)值計(jì)量的投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入自用固定資產(chǎn)差額計(jì)入公允價(jià)值損益是嗎,成本轉(zhuǎn)入自用呢差額是資產(chǎn)處置損益嗎
老師只要不是季度,國(guó)稅都不用0申報(bào),但每月沒(méi)銷售額必須要上報(bào)清卡就行是吧?那核定稅種里沒(méi)有印花稅,還要在自選申報(bào)里0申報(bào)嗎?
你好,是的沒(méi)錯(cuò),非季度末只要上報(bào)匯總和清卡不用申報(bào),印花稅沒(méi)有核定稅種的平時(shí)不用申報(bào),如果有需要繳納印花申報(bào)時(shí)再申報(bào)就好,比如增加投資款就要申報(bào)