同學,你好 一般業(yè)務往來都需要簽合同
老師,我想問下,不管什么行業(yè)發(fā)生的大額業(yè)務,都必須簽定合同或協(xié)議嗎?
請問房地產(chǎn)企業(yè),1、在網(wǎng)絡上推廣宣傳簽訂的廣告服務合作協(xié)議是什么合同,交印花稅率多少。2、墻體廣告發(fā)布合同是什么合同,交印花稅率多少。3、請問對屬于印花稅的合同,不問金額大小都要交嗎; 4、印花稅納稅義務發(fā)生時間是什么,謝謝 !
老師,我們公司近期會跟一家美國供應商簽訂一份技術服務合同,合同總金額有幾百萬美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計稅基礎,那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個大的框架協(xié)議,之后等供應商每完成一個階段的服務,我們驗收好服務再收到供應商發(fā)票,再按發(fā)票金額支付,每次支付都會配上當次階段服務的小合同(相當于框架協(xié)議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問問這么安排OK嗎?那么擬訂框架協(xié)議需要注意什么?是不是框架協(xié)議一定不能涉及合同 金額?不能體現(xiàn)金額數(shù)據(jù)?請操作過的老師幫忙解答,謝謝!
您好,建筑行業(yè),我們和甲方的承包合同是108萬,現(xiàn)在實際增加到130萬,需要簽定供應商補充協(xié)議,可公司財務說金額不夠,之前供應商合同額有超出的,沒有額度了,必須先作廢不開票的合同再簽訂新的合同,提到個對上和對下,這里的對上對下什么意思,像我這個需要開多少的票才能保持利潤,是供應商采購票開到130萬還是低于130萬,合同額和開票額要是一樣的嗎
老師,關于印花稅有個問題有點困惑:印花稅只是針對簽定有合同或是協(xié)議的業(yè)務嗎?如果我們有支付的業(yè)務但沒有簽訂合同的這些需要繳印花稅嗎?或者說:只要有發(fā)票的都要繳印花稅?
先進制造業(yè)是高新技術企業(yè)的制造業(yè)嗎
財管單選 2024預測銷售量3750、實際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補助計啥科目合理,以前他預支了采購款都計了其他應付,還計這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項,進項最后一天被供應商紅沖,導致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項,但是8月稅費還是得交,這個怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進項 您看我理解的對不?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認減值,遞延只會減少或者為0
請樸老師解答,請問老師,第三小問,我認為 借:銀行存款100 貸:應交稅費 借:應交稅費 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一未分配利潤
24年12月2號簽合同,合同約定貨物于25年3月底之前發(fā)貨完畢,25年1至3月陸續(xù)發(fā)貨,購買方?jīng)]有要求開發(fā)票,銷售方應該在什么時候確認收入?
老師發(fā)票加蓋公章還要開通會員的呀
要是沒有合同所發(fā)生的合理費用所得稅前能扣除嗎?
同學,你好 你可以補簽合同,這樣就可以稅前扣除
沒有合同會有什么后果?
同學,你好 稅務局會質(zhì)疑你業(yè)務的真實性