你好 你們實(shí)際是7.1號(hào)入職的嗎 工資是按你們實(shí)際員工工資來的 。 你現(xiàn)在7月應(yīng)該是發(fā)放6月工資個(gè)稅的 。 8月報(bào)7月工資個(gè)稅的 不然你們就少報(bào)個(gè)稅了
營業(yè)執(zhí)照上公司6.4成立,勞務(wù)分包清包工合同簽訂日期是7.20,然后我這個(gè)月發(fā)項(xiàng)目上的工資可以是一個(gè)月嗎,實(shí)際中他們也是那個(gè)時(shí)候動(dòng)工的,只是合同拖后簽了,合同7.20簽的,然后我這邊做勞動(dòng)合同簽訂日期是7.1,工資發(fā)放一個(gè)月,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我的事就是這樣,我跟公司簽訂了勞動(dòng)合同,然后合同上面對(duì)于工資發(fā)放這塊是由公司決定的,然后那個(gè)時(shí)候也沒想很多,現(xiàn)在就是工資押著,還有七八兩個(gè)月的沒發(fā)。如果我想辭職要怎么辦,社保不知道交沒交
老師,我想請(qǐng)問下沒有簽訂勞動(dòng)合同的人可不可以在本單位發(fā)放工資,我們是一家民辦高中,7月分才注冊(cè)成立,聘請(qǐng)了一位校長(zhǎng),上個(gè)月工作了23天也沒簽勞動(dòng)合同就被調(diào)走了,請(qǐng)問一下他的工資我們學(xué)校要是給他發(fā)放的話會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我們是建筑公司,請(qǐng)的臨時(shí)工,每個(gè)人都只是做幾天,我這樣處理:跟他們簽訂臨時(shí)工勞動(dòng)合同,然后做工資表,按照工資薪金發(fā)放工資,申報(bào)個(gè)稅,但都是幾天,肯定不可能買社保的,這樣處理合法嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?還有更好的處理方式嗎
老師,勞務(wù)公司和木工班組簽訂了勞務(wù)分包合同,然后班組下面的工人的工資我們勞務(wù)公司代發(fā),但是不屬于我們公司的勞動(dòng)合同工,那么我需要不需要申報(bào)個(gè)稅呀?因?yàn)榘嘟M下面的工人流動(dòng)性也大,就是項(xiàng)目上集體上了工傷險(xiǎn)
老師,我想問下,我們公司賣了二手車,二手車開了發(fā)票,這筆怎么做分錄呢
老師心理培訓(xùn)費(fèi)能開非學(xué)歷教育服務(wù),培訓(xùn)費(fèi)嗎
你好,老師我想咨詢一下我的客戶搞出口退稅,然后查到我公司要提供往來證明,現(xiàn)在稅務(wù)局要求提供工資社保證明,租金等資料,現(xiàn)在是工資表我做的是與社保人員相同的是13人是一致的,申報(bào)個(gè)稅人員不一樣有20個(gè),要我提供社保明細(xì),租金要我提供發(fā)票,我沒有發(fā)票,像這種情況應(yīng)該怎么和稅務(wù)局人員解釋呢
買原材料具體怎么做賬
老師你好,我們公司有低值易耗品,購入時(shí)做了五五攤銷,現(xiàn)在查到好多已經(jīng)沒有了,那現(xiàn)在我們需要怎么處理?管理費(fèi)用里面只有一個(gè)低值易耗品攤銷科目,還需要另外增加一個(gè)低值易耗品嗎?還是可以用低值易耗品攤銷這個(gè)科目?
我們收到一個(gè)自然人開來的發(fā)票 57100 是租賃機(jī)械費(fèi) 其中個(gè)稅 是經(jīng)營所得 799.4 這個(gè)799.4 怎么來的
居民企業(yè)向境外非居民企業(yè)支付的編曲服務(wù)費(fèi)用,取得的形式發(fā)票INVOICE,能否直接所得稅前列支?作為付款方,是否有義務(wù)做代扣代繳增值稅以及企業(yè)所得稅?相關(guān)稅法規(guī)定是?
老師我公司與律所合作,幫律所市場(chǎng)調(diào)研,市場(chǎng)開發(fā),我公司給對(duì)方開票,需要開什么票項(xiàng)目,營業(yè)執(zhí)照增什么項(xiàng)目
老師匯算清繳出現(xiàn)退稅怎么調(diào)整
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬?
分包合同是7.20,勞動(dòng)合同簽訂日期7.1沒事的吧
你好 可以的 你們實(shí)際可以是先招用員工
1.工資現(xiàn)金發(fā)放需要員工簽字確認(rèn)單做附件,那表下面還需要誰簽字? 2.是否還要附帶考勤記錄表,全日制和非全日制可以做到一張表上嗎?考勤表還需要誰簽字
你好 要員工簽字 和單位領(lǐng)導(dǎo)簽字的2. 需要有考勤表的 如果是自己?jiǎn)T工的話 。最好是分別來做表的 考勤表 制表人簽字的
對(duì)于這樣的公司,內(nèi)部現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬是必須要的嗎?
你好 是的 公司一般都需要有日記賬的
1.因?yàn)橐粋€(gè)勞務(wù)公司可能有多個(gè)項(xiàng)目,那每個(gè)項(xiàng)目上自然安排有項(xiàng)目部會(huì)計(jì)跟出納,他們的那些賬應(yīng)該是屬于內(nèi)部的不對(duì)外的吧! 2.作為一個(gè)勞務(wù)公司,應(yīng)該要做一個(gè)總的現(xiàn)金日記賬跟銀行存款日記賬,勞務(wù)公司做的現(xiàn)金日記跟銀行日記應(yīng)該才是將來如果稅務(wù)真要查賬必須拿出來的賬簿吧
你好 這個(gè)要看實(shí)際情況 。 多各項(xiàng)目也是要做外賬的 2. 是的
因?yàn)檫@個(gè)勞務(wù)公司是把外賬交給別人做,然后項(xiàng)目都是外地的,項(xiàng)目部都有兼職會(huì)計(jì)跟出納,勞務(wù)公司收到各個(gè)工程打的款,會(huì)取一定的備用金給各個(gè)項(xiàng)目部,讓她們支配,月底結(jié)束,他們會(huì)提供相應(yīng)的票據(jù)跟工資單給勞務(wù)公司這邊! 所以勞務(wù)公司這邊應(yīng)該在做一本現(xiàn)金日記跟銀行存款
你好如果是這樣的話 你們就按實(shí)際情況 分別來統(tǒng)計(jì)日記賬就行了 要有一個(gè)總的日記賬的
勞務(wù)公司每個(gè)月怎樣結(jié)轉(zhuǎn)利潤
你好 按你們實(shí)際收入結(jié)轉(zhuǎn)成本來計(jì)算利潤的
但是收入,不是每個(gè)月都有的,這個(gè)怎么確定收入? 比如現(xiàn)在打了45萬預(yù)付款,成本費(fèi)用上個(gè)月花了十萬左右。
你好這個(gè)按你們合同倆。 你們是按完工比例來做收入的嗎 有收入做收入 才結(jié)轉(zhuǎn)成本的
因?yàn)楝F(xiàn)在是前期鋪墊的一些工作,后期等農(nóng)民工進(jìn)場(chǎng)了了才有完工確認(rèn)的那個(gè)力量吧
你好 是的 前期是沒有收入的話暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)成本的
好的,現(xiàn)在發(fā)生的成本費(fèi)用是先把他放到到工程施工那里,然后等工人進(jìn)場(chǎng)了,按進(jìn)度有完工進(jìn)度表,在把他轉(zhuǎn)入成本是嗎
你好 嗯是的 到時(shí)有收入了在結(jié)轉(zhuǎn)到成本去