借:稅金及附加一教育費附加 66元 貸:應交稅費一教育費附加 66元。 付稅款后: 借:應交稅費一教育費附加 66元 貸:銀行存款 66元
我在補2005年的賬到軟件里,老憑證這樣下對不?借:稅金及附加一教育費附加 66元 貸:其他應交款一教育費附加 66元。 付稅款后: 借:其他應交款一教育費附加 66元 貸:銀行存款 66元 老師,請問2005年下的憑證有錯沒?
你好,我問一下,根據(jù)這個完稅憑證怎么寫分錄呢?是不是借應交稅費應交增值稅,借應交稅費地方教育費附加,借教育費附加,借城市維護建設稅。貸銀行存款。然后第二筆增值稅滯納金,寫借應交稅費。應交增值稅貸銀行存款。這個分錄是這樣做的嗎?然后我這個增值稅還有附加稅,我還要不要計提呢?
附加稅計提的時候; 借:主營業(yè)務稅金及附加, 貸:應交稅金/城建稅/教育附加/地方教育附加 繳納的時候賬務處理是; 借:應交稅費—附加稅/城建稅/教育附加/地方教育附加 貸:銀行存款。 結(jié)轉(zhuǎn)時; 借:本年利潤 貸:營業(yè)稅金及附加---應交營業(yè)稅營業(yè)稅金及附加-----應交城建稅營業(yè)稅金及附加----教育費附加 請問老師我做的對嗎?還請問結(jié)轉(zhuǎn)是財務軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)還是必須會計自己做一筆結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄呢?
業(yè)務借款去交建筑項目的附加稅增值稅,收到完稅憑證來沖借款,完稅憑證上例如有增值稅(建筑)800、城建稅300、教育附加100,請問這筆業(yè)務分錄是, 1.借:其他應收款-個人借款1200,貸:銀行存款1200。 2.借:應交稅費-應交增值稅-預交增值稅800,應交稅費-城建稅300/教育附加100,貸:其他應收款-個人借款1200。 3.月末把城建稅教育附加稅結(jié)轉(zhuǎn)到借:稅金及附加么?還是當時就做計提分錄?預交增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里,月末轉(zhuǎn)么? 以上分錄對么
老師好,我們是一般納稅人,但是執(zhí)行小企業(yè)會計準則,本月收到上年度12月份退回的增值稅及附加稅,分錄可不可以這么寫: 借 銀行存款 貸 應交稅費-未交增值稅 借 銀行存款 貸 應交稅費-應交城建稅 應交教育附加稅 應交地方教育附加 然后再借 應交稅費-應交城建稅 教育附加稅 地方教育附加稅 貸 本年利潤 這樣寫可以不?
老師,截止到5.15日的存貨的比截止到4.15日的存貨少了一百多萬 啥原因?qū)е碌?/p>
營業(yè)外支出匯繳清算的時候需要納稅調(diào)增?
老師,4月份社保新增了兩個人,5月份在社??劾U客戶端申報工資是選擇年度工資繳費調(diào)整2024年按人員申報嗎?如圖所示,您看對嗎?
老師,我想咨詢一下。我目前有2家關(guān)聯(lián)公司有借款(2021年2月開始借款),利息一直沒支出也沒開票?,F(xiàn)在想開票,這些利息支出能在2024年匯算抵扣嗎?如果能的話,改如何申報抵扣呢?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
租用廠房布電線,用于生產(chǎn)機器設備使用 陸陸續(xù)續(xù)購買的 分批次購買 一次3000元左右 4-5月金額一共有了幾萬,但不知道后續(xù)還有 這個怎么做賬 籌建期
軟件開發(fā)行業(yè),研發(fā)費用可以進行加計扣除嗎?有相關(guān)文件嗎?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
軟件開發(fā)行業(yè)是什么時間點確認收入?
現(xiàn)在開發(fā)票,發(fā)票合同物流統(tǒng)一。我們這邊是做散戶的,開票統(tǒng)一開給一個公司,物流是走貨運公司或者自己的司機去送的,這樣合不合規(guī)
2005年會計用的是其他應交款,當時計提時,借 稅金及附加 貸 其他應交款 難道當時的會計制度只能用其他應交款?
2005年會計用的是其他應交款,你的分錄是對的
那其他應交款這個科目現(xiàn)在還在用嗎?
現(xiàn)在是應交稅費了的
那什么時候停用的其他應交款科目
準確的時間不知道,很久都不用了的