您好 單位繳納的補(bǔ)充公積金在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額時(shí)有扣除限額
老師,單位繳納的補(bǔ)充公積金在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額時(shí)有扣除限額嗎?
6.2019年某企業(yè)境內(nèi)經(jīng)營應(yīng)納稅所得額為800萬元,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。假定同年其在AB兩國設(shè)有分支機(jī)構(gòu),所得分別為30萬元、40萬元,適用稅率分別為24%、25%。(1)計(jì)算某企業(yè)境內(nèi)所得應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅;(2)計(jì)算A國抵免限額,補(bǔ)繳稅款金額;(3)計(jì)算B國抵免限額,補(bǔ)繳稅款金額;(4)該企業(yè)匯總時(shí)在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額
老師,公司從外省調(diào)入員工,比如公司所在地公積金個(gè)人繳納上限2100,而該員工公積金在外省繳納,繳納個(gè)人公積金金額超過本地上限,請(qǐng)問在代扣個(gè)稅時(shí),公積金按本地上限扣除還是外省繳納額扣除?
計(jì)算該公司年度企業(yè)所得稅應(yīng)納所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)的金額是多少?該公司2022年度向非金融機(jī)構(gòu)借入資金發(fā)生的利息費(fèi)用,是否可以在計(jì)算2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)全部扣除?若不是,請(qǐng)計(jì)算出準(zhǔn)予扣除的金額是多少?計(jì)算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的金額是多少?該公司發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出是否可以在計(jì)算2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)全部扣除?若是,請(qǐng)說出具體理由。
1)請(qǐng)計(jì)算該化工機(jī)械制造有限公司2022年的會(huì)計(jì)利潤總額(5分)(2)計(jì)算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)的金額是多少?(3分)(3)該公司2022年度向非金融機(jī)構(gòu)借入資金發(fā)生的利息費(fèi)用,是否可以在計(jì)算2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)全部準(zhǔn)予扣除?若不是,請(qǐng)計(jì)算出準(zhǔn)予扣除的金額是多少?(3分)(4)計(jì)算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額是多少?(3分)(5)該公司發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出,是否可以在計(jì)算2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)全部扣除?若是,請(qǐng)說出具體理由。(3分)(6)計(jì)算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的職工福利費(fèi)的金額是多少?(3分)(7)計(jì)算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的工會(huì)經(jīng)費(fèi)的金額是多少?(3分)(8)請(qǐng)計(jì)算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額(5分)(9)請(qǐng)計(jì)算該公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納所得稅額(稅率為25%)(2分)
轉(zhuǎn)讓價(jià)為0,也入投資收益嗎?這個(gè)后期咋處理
老師,0元轉(zhuǎn)讓,那是不是不用進(jìn)行賬務(wù)處理,但是之前實(shí)繳那20的長投咋處理呢
24年11月、12月的工資在25年1月發(fā)放,個(gè)稅怎么申報(bào)
老師我想問一下,公司作為一家企業(yè)的股東,現(xiàn)在把股權(quán)轉(zhuǎn)個(gè)別人了,之前有實(shí)繳到企業(yè)20萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理啊
老師 您好 我想問下個(gè)體戶申報(bào)工資薪金的時(shí)候老板不發(fā)工資 但是需要做人員信息采集,在采集時(shí),老板選擇任職受雇從業(yè)類型選擇什么啊
老師出庫單和入庫單寫含稅還是不含稅的
老師 請(qǐng)問公司變更營業(yè)地址需要去銀行變更資料嘛
一般納稅人企業(yè)銷售二手車在增值稅報(bào)表上哪里填寫
老師錄入股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息的時(shí)候,收入總額也應(yīng)該填零,對(duì)嗎?我已經(jīng)修改了。
公司給提供給平臺(tái)3元的商品,平臺(tái)標(biāo)價(jià)賣9元。6元差價(jià)是平臺(tái)收了,9元都在我們賬單提示,導(dǎo)致我們需要多申報(bào)增值稅6元;這6元平臺(tái)可以給我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票6個(gè)點(diǎn)的,但是我們確申報(bào)13個(gè)點(diǎn)的增值稅,虧了7個(gè)點(diǎn);這6元我們可以按照6個(gè)點(diǎn)申報(bào)收入嗎?