你好,預(yù)收款是要交增值稅的,是含稅的
老師你好,房開(kāi)企業(yè)銷售未完工產(chǎn)品預(yù)交企業(yè)所得稅計(jì)算:預(yù)收賬款/1.09*預(yù)計(jì)毛利率—期間費(fèi)用—彌補(bǔ)以前年度虧損*25%?
預(yù)收賬款是不是不包含增值稅?房開(kāi)企業(yè)銷售未完工產(chǎn)品,預(yù)交企業(yè)所得稅計(jì)算:預(yù)收賬款/1.09*預(yù)計(jì)毛利率—期間費(fèi)用—彌補(bǔ)以前年度虧損*25%?預(yù)收賬款是不是不包含增值稅?
老師,學(xué)堂發(fā)布的房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交所得稅計(jì)算方法,你看對(duì)嗎?1.己經(jīng)銷售的: (銷售收入-成本費(fèi)用)*25% 2.預(yù)售的:(銷銷售收入*預(yù)計(jì)毛利率-費(fèi)用,稅金)*25%
加群怎么加入不了?顯示人員已滿,具體怎么加群呢?私信也沒(méi)有回復(fù)
按次申報(bào)的印花稅有哪些?
老師好,給我發(fā)一下社保新規(guī)的文件
還是不太明白建造合同和合同結(jié)算有什么區(qū)別
老師,采購(gòu)成本是什么科目?怎么銷賬
這種發(fā)票算簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
老師小規(guī)模納稅收入就是開(kāi)具的發(fā)票31萬(wàn),收到的發(fā)票5萬(wàn),填的企業(yè)所得稅申報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要30萬(wàn)呢,就算扣掉工資,折舊還有10萬(wàn)左右的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本他是怎么做到的
飼料生產(chǎn)企業(yè)銷售雞飼料免征增值稅,那貿(mào)易公司銷售飼料也是免增值稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)直接借款,利息可以開(kāi)專票嗎?
應(yīng)收應(yīng)付每個(gè)月都做 付款回款比較及時(shí) 所以應(yīng)收應(yīng)付期末數(shù)是0 收入有二千多萬(wàn) 這樣的報(bào)表正常嗎
在計(jì)算預(yù)交企業(yè)所得稅的,是含增值稅的?
你好,是的,是含增值稅的,預(yù)收款不是預(yù)繳3%的所得稅嗎
你說(shuō)的是增值稅
我問(wèn)的是預(yù)交企業(yè)所得稅,我又提問(wèn)了,請(qǐng)你不要回答
所得稅也是包含在里面的,也要預(yù)交所得稅的,預(yù)收款先月報(bào)的時(shí)候征收3%,然后季度申報(bào)的時(shí)候申報(bào)所得稅,
預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)該按9%來(lái)計(jì)算增值稅吧,就是預(yù)收賬款/1.09*15%—期間費(fèi)用,*25%
所得稅和增值稅沒(méi)關(guān)系,所得稅預(yù)繳分兩塊計(jì)算: 1。已經(jīng)銷售的:(銷售的收入-成本費(fèi)用)*25% 2。預(yù)售的:(預(yù)售收入*預(yù)計(jì)毛利率-費(fèi)用、稅金)*25%
我問(wèn)的是預(yù)售時(shí),預(yù)收賬款要不要價(jià)稅分離,就是預(yù)收賬款/1.09
預(yù)售的:(預(yù)售收入*預(yù)計(jì)毛利率-費(fèi)用、稅金)*25%