你好,新政策的話可以一次性扣除的
增值稅一般納稅人外購工程物資用于建造不動(dòng)產(chǎn),在建工程未支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣60%,剩余的40%進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,計(jì)入在建工程。這句話正確嗎?可以詳細(xì)說明一下嗎?
甲股份有限公司為一般納稅人,增值稅稅率為13%。2014年1月,準(zhǔn)備自行建造一座廠房,為此發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購入工程物資一批,價(jià)款為500000元,支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為65000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。 (2)工程共領(lǐng)用工程物資540000元(含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額)。 (3)領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批,價(jià)值為64 000元,購進(jìn)該批原材料時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為8320元。 (4)計(jì)提工程人員工資95 800元。 要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
1. 某房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)準(zhǔn)備建造一幢廠房,為此購入工程物 資一批,價(jià)款為350000元, 支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為 59500元,款項(xiàng)以銀行存款支付。建造中領(lǐng)用工程物資 386100元(含增值稅稅額); 剩余工程物資轉(zhuǎn)為該企業(yè)的 存貨,其所含的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣;領(lǐng)用生產(chǎn)用庫 存材料一批,賬面余額為45000元,未計(jì)提存貨跌價(jià)淮備 。購進(jìn)該批庫存材料時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為7650元, 應(yīng)付施工人員工資為75800元, 計(jì)提施工人員福利費(fèi)為 10612元;一年后,自建辦公樓完工交付使用,假定不考 慮其他相關(guān)稅費(fèi)。 ,其財(cái)務(wù)處理如下: (1)購入為工程準(zhǔn)備的物資 (2)工程領(lǐng)用物資 (3) 工程領(lǐng)用庫存材料 (4)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付施工人員工資、福利費(fèi) (5)辦公樓完工交付使用,結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際建造成本 6)剩余工程物資轉(zhuǎn)作存貨
2019年1月,乙企業(yè)準(zhǔn)備自行建造一座廠房,發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)購入工程物資一批,價(jià)款為400000元,支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為52000元,款項(xiàng)已經(jīng)用銀行存款支付。(2)至2019年6月,領(lǐng)用工程物資60%。(3)領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批50000元,購進(jìn)該批原材料時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為6500元。(4)計(jì)提工程人員工資74600元。(5)2019年6月底,工程達(dá)到預(yù)定可以使用狀態(tài),已經(jīng)辦理竣工決算手續(xù),剩余工程物資轉(zhuǎn)為該企業(yè)的存貨,其所含的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,2018年10月,自建廠房一棟,購入為工程準(zhǔn)備的各種物資500000元,支付的增值稅額為80000元,全部用于工程建設(shè),領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批,實(shí)際成本400000,相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額64000,工程人員應(yīng)計(jì)工資100000元;本期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()。
老師小微企業(yè)帶公式的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表模板可以去哪邊下載
老板讓公司私戶轉(zhuǎn)一個(gè)個(gè)人私戶,然后他在把錢轉(zhuǎn)到公戶,金額一致,但是這樣操作是為什么呢,要轉(zhuǎn)一圈。
老師,公司注銷,公告期內(nèi)可以先注銷稅務(wù)的嗎???還是要等公告期結(jié)束才能注銷稅務(wù)?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長期股權(quán)投資2500萬元,后來對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做呢
老師,24年,4季度忘記提一筆工資,造成所得稅當(dāng)時(shí)補(bǔ)交了,現(xiàn)在我如果更正,就不需要交稅,當(dāng)時(shí)已繳稅!我在匯算時(shí),剛好有一筆需要調(diào)增,金額一樣,這樣,我更正了4季度,在匯算調(diào)增,剛好不用補(bǔ)稅,是不是可行呢?
老師,公司是有很多攤位在菜場租給商戶,開業(yè)期間公司發(fā)放了一些代金券給周邊的居民,累計(jì)數(shù)額比較大,居民去買菜,憑代金券抵扣買菜,代金券給商戶,商戶再拿代金券來我們公司領(lǐng)錢,請(qǐng)問商戶領(lǐng)的錢我們要怎么做賬呢,后續(xù)還會(huì)發(fā),金額可能會(huì)有接近100萬元
老師,小規(guī)模企業(yè),我們的上游客戶,我們只要進(jìn)貨,他們就會(huì)開具增值稅發(fā)票,這邊老板這邊還不想交稅,老實(shí)在免稅范圍內(nèi)開票報(bào)稅,現(xiàn)在賬面庫存量比較大,該怎么辦,有沒有什么降低庫存的方法
我公司是駕校,與個(gè)人簽訂了一個(gè)租賃合同,租用他的閑置土地,現(xiàn)在稅務(wù)局要我們繳納房地兩稅,是不是就是房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅啊,這兩個(gè)不是受益人繳納的嗎?
貸固定資產(chǎn)借累計(jì)盈余可以嗎
老師,請(qǐng)問策劃費(fèi),需要交文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
你好!這個(gè)規(guī)定在新版教材上已經(jīng)有了嗎?
這個(gè)規(guī)定在新版教材上已經(jīng)有了