你好,借固定資產(chǎn)%2B進(jìn)項(xiàng)40萬(wàn) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸銀行存款10萬(wàn),貸應(yīng)付賬款360000
老師您好,如我公司按揭貸款一車40萬(wàn)元的車,首付10萬(wàn),以后月供18000,20個(gè)月就是360000,但發(fā)票開(kāi)的是40萬(wàn),固定資產(chǎn)入賬怎么處理呢
老師,就是我們有個(gè)資產(chǎn)屬于融資租賃吧,銷售方A給我們開(kāi)的發(fā)票40萬(wàn),支付首付款16萬(wàn),收到發(fā)票入賬借:固定資產(chǎn)40萬(wàn),貸:應(yīng)付A公司40萬(wàn),付首付的時(shí)候借:應(yīng)付A16萬(wàn) 貸:銀行存款16萬(wàn),剩下的款就給融資方了,這個(gè)帳怎么處理
你好老師,以公司名義買的車,公司付的首付,貸款是股東個(gè)人卡還貸款。開(kāi)發(fā)票是賣汽車開(kāi)的,開(kāi)發(fā)票20萬(wàn),公司付給這個(gè)賣汽車的10萬(wàn)這樣借:固定資產(chǎn)20萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款10萬(wàn),銀行存款10萬(wàn)。個(gè)人還貸款這部分怎么賬務(wù)處理,每次還貸款怎么處理?
你好老師我買的固定資產(chǎn)是公司名義買,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票因?yàn)橘I的二手板車,都是老板個(gè)人首付和按揭貸款的,這個(gè)43萬(wàn)我要在帳上體現(xiàn)?而且固定資產(chǎn)我們做賬要用卡片式入賬的,應(yīng)交稅金怎么處理
老師,我們有一輛貨車(固定資產(chǎn)),原價(jià)80萬(wàn),折舊40萬(wàn),然后我們賣了, 售價(jià)是50萬(wàn),收了客戶訂金20萬(wàn),物權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移了,貨車被開(kāi)走使用了,當(dāng)時(shí)的賬務(wù)是這樣的(不考慮稅):①借:固定資產(chǎn)清理40 累計(jì)折舊40 貸:固定資產(chǎn)80,②借:銀行存款20,其他應(yīng)收款30,貸:固定資產(chǎn)清理50,③借:固定資產(chǎn)清理10,營(yíng)業(yè)外收入10 現(xiàn)在是3個(gè)月后,因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題,貨車被退回了,我們只退了客人10萬(wàn)塊。這種情況,該怎么入賬呢?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個(gè)活動(dòng)在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
老師,我問(wèn)下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?