你好,最后這個分錄只要季度末做就好,其他對的
小微企業(yè),發(fā)票開出的時候做的會計分錄 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_增值稅 因小微企業(yè)免稅再做一筆, 借應(yīng)交稅費_增值稅, 貸營業(yè)外收入_稅收補貼 想問的是正確的處理方式是怎樣的這樣對嗎?
請問老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬以下的會計分錄這樣做對不對,這兩筆分錄分開做還是做在一個月? 確認(rèn)收入時: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 然后再做: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
小微企業(yè)現(xiàn)在開普票,免稅收入怎么入賬:直接借方銀行存款或應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,不做應(yīng)交稅費增值稅分錄了是嗎?
小微企業(yè)現(xiàn)在增值稅免稅所開發(fā)票怎么做會計分錄? 借銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅_免稅 對不
請問老師:小規(guī)模500萬以內(nèi)減免增值稅的會計分錄: 已10萬為列: 第一種:1.借:應(yīng)收賬款(銀行存款)200000 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 5825.24 貸:主營業(yè)務(wù)收入 194174.76 2.月底:借:應(yīng)交稅費 _應(yīng)交增值稅_減免增值稅5825.24 貸:營業(yè)外收入_減免收入5825.24 第二種處理方式: 借:應(yīng)收賬款(銀行存款)200000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000 請問老師:這兩種處理業(yè)務(wù)分錄的方式對嗎?或者說應(yīng)該選擇哪一種處理方式才正確?
補計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進(jìn)差旅費嗎
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