清查結(jié)果報(bào)告表是根據(jù)往來款項(xiàng)清查之后編制的,可以作為原始憑證入賬。
老師 財(cái)產(chǎn)清查:清查結(jié)果報(bào)告表和盤點(diǎn)報(bào)告表 能不能作為入賬的原始憑證呢?
老師,根據(jù)清查結(jié)果報(bào)告表,盤點(diǎn)報(bào)告表等已經(jīng)查實(shí)的數(shù)據(jù)資料編制記賬憑證記入有關(guān)賬簿,使賬簿記錄與實(shí)際盤存數(shù)相符,同時(shí)將處理建議報(bào)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批,這句話為什么錯(cuò)了?
老師往來賬款清查報(bào)告表,與債權(quán)債務(wù)清查結(jié)果報(bào)告表一樣嗎?是原始憑證嗎?
多,老師就是這個(gè)題。財(cái)產(chǎn)清查中遇到賬實(shí)不符時(shí),用以調(diào)整賬簿記錄的原始憑證有()a.賬存實(shí)存對(duì)比表B.現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表C.銀行對(duì)賬單D.銀行存款余額調(diào)節(jié)表E.債權(quán)債務(wù)清查結(jié)果報(bào)告表
多,老師就是這個(gè)題。財(cái)產(chǎn)清查中遇到賬實(shí)不符時(shí),用以調(diào)整賬簿記錄的原始憑證有()a.賬存實(shí)存對(duì)比表B.現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表C.銀行對(duì)賬單D.銀行存款余額調(diào)節(jié)表E.債權(quán)債務(wù)清查結(jié)果報(bào)告表
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分?,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問在線嗎
盤點(diǎn)報(bào)告表能作為入賬的原始憑證
嗯嗯好的 謝謝老師
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