你好,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不需要沖紅,已經(jīng)沖減了7月份的管理費用了;
老師,6月份做借研發(fā)支出-職工薪酬10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 月底研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用了。7月份紅沖了這筆分錄,結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄也要紅沖嗎
老師,我問一下:計提研發(fā)人員的工資時,借;研發(fā)支出-費用化-**項目-工資 ,貸:應(yīng)付職工薪酬;是不是還要做一筆,借:管理費用-研發(fā)費用,貸:研發(fā)支出-費用化-**項目-工資,兩筆分錄都要做好,月底再結(jié)轉(zhuǎn)損益是吧?
請問老師,我們公司給研發(fā)部人員的福利支入帳,分錄是不是, 借:研發(fā)支出~費用化之處~福利費1500 貸:應(yīng)付職工薪酬~職工福利費1500 借:應(yīng)付職工薪酬~職工福利費1500 貸:銀行存款1500 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費用~研發(fā)支出,1500 貸:研發(fā)支出~費用化支出~福利費1500
老師,工資都是這月發(fā)的上月工資,那么研發(fā)人員工資,在1月的記賬里計提是借研發(fā)支出-費用化支出,貸應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)借管理費用,貸研發(fā)支出。到2月發(fā)放的時候,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款 這樣對嗎
本月計提研發(fā)部門工資 借:研發(fā)支出—費用化支出—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資 這筆分錄摘要欄是寫月末結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用還是月末費用化支出結(jié)轉(zhuǎn)?哪種寫法規(guī)范呢,請老師告知 借:管理費用-研發(fā)費用 貸:研發(fā)支出—費用化支出—工資
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表???去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
老師,那我紅沖了研發(fā)支出,資產(chǎn)負(fù)債表里面研發(fā)支出是負(fù)數(shù),這正常嗎
你好 紅沖分錄 借,研發(fā)支出,負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù) 借,管理費用 負(fù)數(shù) 貸,研發(fā)支出,負(fù)數(shù) 不是這樣的么;
老師最下面這個分錄也要做是嗎
你好,是的,最后一筆也是要做的;