你好,這樣做分錄也是可以的
設(shè)乙公司月末有關(guān)收支帳戶余額如下,結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤”帳戶。主營業(yè)務(wù)收入(貸方)860000元營業(yè)外收入(貸方)15000元主營業(yè)務(wù)成本(借方)544000元管理費用(借方)35000元財務(wù)費用(借方)13000元營業(yè)外支出(借方)9000元
設(shè)乙公司月末有關(guān)收支帳戶余額如下,結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤”帳戶。主營業(yè)務(wù)收入(貸方)860000元營業(yè)外收入(貸方)15000元主營業(yè)務(wù)成本(借方)544000元管理費用(借方)35000元財務(wù)費用(借方)13000元營業(yè)外支出(借方)9000元
借主營業(yè)務(wù)收入,貸管理費用或者營業(yè)外支出,可以嗎,收入多計了
老師,因為雙減輔導(dǎo)班退費多。10月份主營業(yè)務(wù)收入:負數(shù)65525.4元,主營業(yè)務(wù)成本4058元,管理費用1500元,營業(yè)外收入915元,營業(yè)外支出100元。會計分錄如下:損益結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)65525.4 貸:本年利潤 負數(shù)65525.4 借:主營業(yè)務(wù)成本 915 貸:本年利潤 915 成本結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 4058 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4058 費用,營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 1600 貸:管理費用 1500 營業(yè)外支出 100 利潤結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 負數(shù)70268.4 貸:利潤分配—未分配利潤 負數(shù)70268.4 謝謝老師??催@個對嗎
老師,因為雙減輔導(dǎo)班退費多。10月份主營業(yè)務(wù)收入:負數(shù)65525.4元,主營業(yè)務(wù)成本4058元,管理費用1500元,營業(yè)外收入915元,營業(yè)外支出100元。會計分錄如下: 損益結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)65525.4 貸:本年利潤 負數(shù)65525.4 借:主營業(yè)務(wù)成本 915 貸:本年利潤 915 成本結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 4058 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4058 費用,營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 1600 貸:管理費用 1500 營業(yè)外支出 100 利潤結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 負數(shù)70268.4 貸:利潤分配—未分配利潤 負數(shù)70268.4 謝謝老師??催@個對嗎
(完稅價格+關(guān)稅)是含稅價還是不含稅價? /1-消費稅率是還原成本價嗎?
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負數(shù)貸營業(yè)外支出負數(shù)這樣沒錯吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時間有一個多月,發(fā)生的很多開辦費,這些開辦費是計入管理費用的開辦費,還是計入長期待攤費用進行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當(dāng)年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長司機的油費、餐費、過路費等有很多沒有發(fā)票的,這個應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報銷。匯算清繳時納稅調(diào)增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報個稅嗎?但是這樣的話,因為過節(jié)福利費18的現(xiàn)金,到時候銀行發(fā)工資的話會不會銀行賬就不平了呀
請問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時對于多交的稅做了退稅申請,這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會計分錄我怎么做啊?
營業(yè)外收入
借方負數(shù)嗎
你做借方就是正數(shù)
可是收入并沒有減少,
你要做負數(shù)就是貸方負數(shù)