登錄發(fā)票勾選綜合確認(rèn)平臺(tái),勾選發(fā)票統(tǒng)計(jì),然后統(tǒng)計(jì)查詢(xún),最后簽名就可以申報(bào)了
第一次申報(bào)一般納稅人增值稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么認(rèn)證
一般納稅人報(bào)增值稅時(shí),是否要先認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?怎么認(rèn)證?
一般納稅人增值稅納稅申報(bào)附表二,電子專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證的怎么填
老師,本月申報(bào)增值稅,一般納稅人能勾選認(rèn)證8月初開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
增值稅一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多,需要做認(rèn)證不抵扣處理嗎?需要怎么做?納稅申報(bào)表會(huì)有體現(xiàn)嗎?
老師,我剛才表達(dá)的不太清楚,我想再把問(wèn)題講清楚一點(diǎn),A公司2020年從C公司采購(gòu)一輛汽車(chē)為二手車(chē)用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),因?yàn)橹蝗〉枚周?chē)交易發(fā)票所以未進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣。2025年將車(chē)輛銷(xiāo)售給我公司,已在二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)具二手車(chē)交易發(fā)票,現(xiàn)在A公司可以在電子稅務(wù)局開(kāi)出13%增值稅進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票給我公司用于抵扣么
老師您好,小規(guī)模繳納增值稅時(shí)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅對(duì)嗎?
開(kāi)票時(shí)納稅額度是怎么算的
老師,別人給我們廠區(qū)倒的建筑垃圾,我們一方收處理費(fèi)15元,開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)13%專(zhuān)票。委托第三方加工成建筑混合料,第三方給我們開(kāi)加工勞務(wù)13%的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票。加工好的混合料我們7元一方賣(mài)給高速路公司,這個(gè)賬要咋做?
老師,現(xiàn)在賬上有這么一個(gè)情況,就是進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月未抵扣的放在了待抵扣進(jìn)項(xiàng)里面了,然后到下個(gè)月抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)上個(gè)月待抵扣的進(jìn)項(xiàng),今年查賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)在抵扣時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)少了,那這個(gè)賬怎么去調(diào)整呢?
請(qǐng)問(wèn)電商怎樣才可以做到財(cái)稅合規(guī)?
請(qǐng)問(wèn)老師印花稅已申報(bào)并繳款,發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)增加了,應(yīng)如何操作?更正/作廢?
出口印尼的貨物,客戶(hù)收到貨發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了,少的數(shù)量不同意付款,導(dǎo)致我們收匯金額比報(bào)關(guān)金額少,這種要怎么處理?出口退稅怎么處理?進(jìn)項(xiàng)需要讓供應(yīng)商按實(shí)際出口數(shù)量重開(kāi)嗎?然后按實(shí)際數(shù)量申報(bào)退稅?
老師進(jìn)項(xiàng)留抵,負(fù)著計(jì)提附加稅金對(duì)嗎
取得普通發(fā)票應(yīng)該怎么做憑證,分錄應(yīng)該怎么做
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