一、確認(rèn)收入 借:銀行存款或應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 二、繳納增值稅時(shí) 本月交當(dāng)月應(yīng)交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 本月交以前期間應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 三、計(jì)提應(yīng)收的增值稅返還 根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)--政府補(bǔ)助(財(cái)會(huì)〔2017〕15號(hào))第二章 第十一條 借:其他應(yīng)收款 貸:“其他收益”(舊準(zhǔn)則計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”) 四、收到增值稅返還 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
收到即征即退的增值稅是什么分錄?
收到增值稅即征即退款,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
總額法下收到的即征即退增值稅應(yīng)確認(rèn)為其他收益,為什么?即征即退好像不是政府補(bǔ)助?
增值稅即征即退會(huì)計(jì)分錄
收到即征即退的稅款,分錄是?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專(zhuān)門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專(zhuān)票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)