沒(méi)有勾選成功的話(huà) 申報(bào)表是不會(huì)申報(bào)成功的 即便能提交 狀態(tài)也是申報(bào)失敗
請(qǐng)問(wèn)如果增值稅專(zhuān)用發(fā)票勾選認(rèn)證平臺(tái)沒(méi)有抵扣成功,那么增值稅申報(bào)表是不是填了抵扣數(shù)據(jù)也申報(bào)不成功呀?反之如果增值稅申報(bào)表申報(bào)成功了,那么是不是說(shuō)明也抵扣成功了呀?
老師,已認(rèn)證了,申報(bào)成功了,沒(méi)繳稅,不想抵扣那么多,留點(diǎn)下個(gè)月,抵扣,怎么改填報(bào)表?詳細(xì)點(diǎn) 本月想抵扣27240,本是認(rèn)證31660,怎么填這表???
發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)做了不抵扣勾選,這個(gè)數(shù)據(jù)是不是體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表附表二第25和27欄次?
電子稅務(wù)局里報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),附表一和附表二的數(shù)帶不出來(lái)是什么原因,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,并申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)和統(tǒng)計(jì)確認(rèn)成功了
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有勾選成功,但是我申報(bào)的時(shí)候手填了一下進(jìn)項(xiàng)報(bào)表,申報(bào)成功,稅也繳納了,出現(xiàn)了對(duì)比異常,怎么辦
老師好,我們是銷(xiāo)售方開(kāi)具的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)沒(méi)有給地方,是自己保管的,請(qǐng)問(wèn)能放到帳本中裝訂嘛?還是應(yīng)該怎么做?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn),轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,是季度末做這個(gè)分錄還是每月都做?
發(fā)票入賬狀態(tài)是必須要進(jìn)行標(biāo)記嗎?入賬狀態(tài)是選企業(yè)所得稅稅前扣除還是企業(yè)所得稅不扣除?
老師您好我們公司是自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司,現(xiàn)在公司要變更法人,行政中心那邊是變更需要提供稅A表,是指企業(yè)所得稅A表還是法人的個(gè)人所得稅A表?
老師,我們干設(shè)計(jì)的,內(nèi)賬成本是不是可以直接在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目來(lái)歸集啊,要是在設(shè)計(jì)成本歸集還得再結(jié)轉(zhuǎn)
我公司收到的2024年的進(jìn)貨發(fā)票,2025年可以使用嗎?
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)之前的報(bào)表有收入數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,這個(gè)在一般收入表填寫(xiě)嗎?
老師,非金融企業(yè),出售交易行金融資產(chǎn)虧了,在匯算清繳時(shí),需要填寫(xiě)105000和15030表嗎
某企業(yè)a產(chǎn)品定額法計(jì)算成本a產(chǎn)品有關(guān)直接材料費(fèi)用資料,如下:月初在產(chǎn)品直接材料費(fèi)用為4萬(wàn)元,月初在產(chǎn)品直接材料脫離定額差異為-1200元。月初在產(chǎn)品定額費(fèi)用調(diào)整降低3000元,定額變動(dòng)差異全部計(jì)入完工產(chǎn)品成本中。本月定額直接材料費(fèi)用為10萬(wàn)元本月直接材料脫離定額差異為+4994.9元,本月材料成本差異率為5%,材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān)。材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān),本月完工產(chǎn)品直接材料定額費(fèi)用為12萬(wàn)元要求根據(jù)上述資料采用定額法計(jì)算完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料成本,(脫離定額的差異在查在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配)。
老師,您好,非金融企業(yè),在出售股票的時(shí)候虧了,稅會(huì)無(wú)差異,在所得稅匯算清繳時(shí),105090需要填寫(xiě)那些列
好的,謝謝。因?yàn)槲也淮_定是否抵扣成功了,但是申報(bào)成功了的。
成功了 那就是勾選認(rèn)證了的