借:在建工程 50%2B40%2B10%2B3=103 貸:工程物資50 原材料 40 應(yīng)付職工薪酬 10 銀行存款3
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年6.1日,自行建造廠房一幢,購(gòu)入為工程準(zhǔn)備的各種物資50萬(wàn)元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為6.5萬(wàn)元,全部用于工程建設(shè),領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批,實(shí)際成本為40萬(wàn)元,工程人員應(yīng)計(jì)工資10萬(wàn)元,支付的其他費(fèi)用并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明安裝費(fèi)三3萬(wàn)元,稅率為9%,增值稅稅額0.27萬(wàn)元。工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。請(qǐng)寫(xiě)出甲公司與以上業(yè)務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
老師你好,問(wèn)下這個(gè)題分錄怎么做。甲公司為一般納稅人,2018.6.1準(zhǔn)備自行建廠房一棟,購(gòu)入為工程準(zhǔn)備的物資50萬(wàn),支付增值稅額8萬(wàn),全部用于工程建設(shè),領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥,實(shí)際成本40萬(wàn),實(shí)際增值稅額進(jìn)項(xiàng)為64000,分配工程人員工資10萬(wàn),支付其他費(fèi)用3萬(wàn),增值稅3000。
【業(yè)務(wù)2】甲公司為增值稅一般納稅人,2019年6月1日,自行建造廠房一幢,購(gòu)入為工程準(zhǔn)備的各種物資50萬(wàn)元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為6.5萬(wàn)元,全部用于工程建設(shè)領(lǐng)用本企業(yè)原材料水泥一批,實(shí)際成本為40萬(wàn)元,工程人員應(yīng)計(jì)工資10萬(wàn)元,支付的其他費(fèi)用并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明安裝費(fèi)3萬(wàn)元,稅率為9%,增值稅稅額0.27萬(wàn)元工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄。
【業(yè)務(wù)2】甲公司為增值稅一般納稅人,2019年6月1日,自行建造廠房一幢,購(gòu)入為工程準(zhǔn)備的各種物資50萬(wàn)元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為6.5萬(wàn)元,全部用于工程建設(shè)領(lǐng)用本企業(yè)原材料水泥一批,實(shí)際成本為40萬(wàn)元,工程人員應(yīng)計(jì)工資10萬(wàn)元,支付的其他費(fèi)用并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明安裝費(fèi)3萬(wàn)元,稅率為9%,增值稅稅額0.27萬(wàn)元工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為13%,公司發(fā)生的有關(guān)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下:(1)甲公司2019年4月自建廠房一棟,購(gòu)入為工程準(zhǔn)備的各種物資40萬(wàn)元,支付的增值稅額為5.2萬(wàn)元,該物資全部用于工程建設(shè)。當(dāng)月領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批,實(shí)際成本為10萬(wàn)元,市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格為12萬(wàn)元;施工過(guò)程中支付工程人員工資7萬(wàn)元,支付其他費(fèi)用9萬(wàn)元。8月份工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),廠房作為基本生產(chǎn)車(chē)間使用。該廠房預(yù)計(jì)可使用20年預(yù)計(jì)報(bào)廢時(shí)的凈殘值率為5%,甲公司采用平均年限法計(jì)提折舊。做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶(hù)可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報(bào)銷(xiāo)汽車(chē)加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 80000%2B64000%2B3000 貸:銀行存款 80000%2B64000%2B3000