你這個(gè)作廢重新開(kāi)1%吧,你這個(gè)開(kāi)3%是能用,但是我看學(xué)員反饋說(shuō)申報(bào)萬(wàn)一超過(guò)30萬(wàn)是需要按3%交增值稅,還是開(kāi)1%保險(xiǎn)起見(jiàn)
你好,我們是個(gè)體工商戶(hù),我剛剛開(kāi)票時(shí)候系統(tǒng)沒(méi)有更新,開(kāi)出的是3%的稅率,后來(lái)第二張的時(shí)候系統(tǒng)更新了又變成了1%的稅率,那第一張發(fā)票能用嗎,要怎么處理?
老師好,我在9.30號(hào)系統(tǒng)開(kāi)具的發(fā)票,1%稅率。對(duì)方必須要3%.退回來(lái)了,對(duì)方也沒(méi)有入賬。我10月初又紅字沖了,重新開(kāi)的3%。那我第三季度申報(bào)的時(shí)候開(kāi)具的發(fā)票必須要做賬和申報(bào)稅款么?謝謝老師
我們2月開(kāi)了一張發(fā)票給甲方,異地項(xiàng)目的工程,需要預(yù)繳2%的增值稅及附加稅,現(xiàn)在的問(wèn)題是有可能3月份這張發(fā)票要紅沖,重新開(kāi)一張比這個(gè)發(fā)票金額小的發(fā)票,那我們多預(yù)繳了的稅怎么處理?且這邊3月也沒(méi)有別的項(xiàng)目要開(kāi)發(fā)票,到時(shí)候3月紅沖,重新開(kāi),收入會(huì)變成負(fù)數(shù)怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下有沒(méi)有退稅申請(qǐng)書(shū),就是我們23年3月份去稅務(wù)局代開(kāi)了一張專(zhuān)票稅率是1% 然后客戶(hù)要求開(kāi)3%專(zhuān)票 他們沒(méi)抵扣 24年2月份又重新給他們開(kāi)了一張3%稅率專(zhuān)票 那前面那張發(fā)票當(dāng)時(shí)代開(kāi)的時(shí)候我們就交過(guò)稅了 去辦理退稅要寫(xiě)申請(qǐng)書(shū) 那個(gè)申請(qǐng)書(shū)模板你那邊有嘛?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷(xiāo)額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀