你好 計算過程如下 28250/1.13*0.05=1250
某小汽車生產企業(yè)為一般納稅人,本月銷售自產小汽車取得含稅銷售額28250萬元,開具增值稅普通發(fā)票。消費稅稅率5%,相關發(fā)票已經主管稅務機關認證。求消費稅怎么計算
某小汽車生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,從事小汽車的生產、銷售。2021年8月,該企業(yè)發(fā)生下列業(yè)務:(1)購進機器修理配件一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50萬元,稅額6.5萬元;支付不含稅運費20萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。(2)購人鋼材,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5000萬元,稅額650萬元。(3)本月銷售自產小汽車取得含稅銷售額28250萬元,同時收取裝卸費11.3萬元(未分別核算),開具普通發(fā)票。(4)將自產A型小汽車10輛作為投資人股提供給其他單位,每輛成本15萬元,同類車型每輛平均售價22萬元(不含稅),最高售價25萬元(不含稅)。已知:小汽車的消費稅稅率為5%;相關發(fā)票已經在增值稅發(fā)票綜合服務平臺勾選認證。要求:根據上述資料,回答下列小題。
1、通達汽車制造公司為增值稅一般納稅人。2019年8月,該公司發(fā)生以下經濟業(yè)務(1)銷售自產小汽車50輛.取得不含稅價款550萬元。另外,向購買方收取價外費用5.65萬元。(2)銷售自產小汽車輪胎取得含稅銷售額56.5萬元。(3)進口汽車輪胎,關稅完稅價格80萬元,已納關稅10萬元。(4)將自產的上述小汽車2輛自用。已知:小汽車輪胎適用的消費稅稅率為10%,小汽車適用的消費稅稅率為5%,銷售小汽車、小汽車輪胎適用的增值稅稅率為13%。要求(答案中金額單位用萬元表示):(1)計算該公司8月份銷售小汽車應繳納的消費稅稅額。(2)計算該公司8月份銷售小汽車輪胎應繳納的消費稅稅額。(3)計算該公司8月進口汽車輪胎應繳納的消費稅稅額。
1.某小汽車生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,從事小汽車的生產、銷售。2021年8月該企業(yè)發(fā)生下列業(yè)務:(1)購進機器修理配件一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50萬元,稅額6.5萬元,支付不含稅運費20萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。(2)購入鋼材,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5000萬元,稅額650萬元(3)本月銷售自產小汽車取得含稅銷售額28250萬元,,同時收取裝卸費11.3萬元(未分別核算),開具普通發(fā)票。(4)將自產A型小汽車10輛作為投資入股提供給其他單位,每輛成本15萬元同類車型每輛平均售價22萬元(不含稅最高售價25萬元(不含稅)。己知:小汽車的消費稅稅率為5%;相關發(fā)票已經在增值稅發(fā)票綜合服務平臺勾選認證。要求:根據上述資料,回答下列小題。
.某小汽車生產企業(yè)為增值稅一般納稅人, 小汽車的生產、銷售。2021年8月, 業(yè)發(fā)生下列業(yè)務: (1)購進機器修理配件一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50萬元,稅額 6.5萬元,支付不含稅運費20萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。 (2)購入鋼材,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5000萬元,稅額650萬元。 (3)本月銷售自產小汽車取得含稅銷售額28250萬元, 同時收取裝卸費 11.3萬元(未分別核算),開具普通發(fā)票。 (4)將自產 A 型小汽車10輛作為投資入股提供給其他單位,每輛成本15萬元,同類車型每輛平均售價22萬元(不含稅)最高售價25萬元(不含稅)。 已知:小汽車的消費稅稅率為5%;相關發(fā)票已經在增值稅發(fā)票綜合服務平臺勾選認證。
老師,巳經做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師您好,有個老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報個稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報個稅,請問這樣可以嗎?
老師,經營所得稅合伙人分配比例更新失敗怎么解決?電子稅務局,我要辦稅,涉稅主體人變更,投資人信息里面也填了,但是自然人電子稅務局扣繳端還是更新不過來,怎么辦?
對,沒給打款,后來把款打到另一個公司賬戶
你好我是自產自銷的農產品土豆和蘋果,開票是開的免稅的是嗎,報稅時,開了10萬的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤在300萬以內都是5個點嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
我公司是農業(yè)公司小規(guī)模納稅人。在季度申報企業(yè)所得稅應納稅額 6000元,所得稅的減免那個表(農林木項目的所得稅減免征收企業(yè)所得稅),可以填嗎?應該填多少?
老師,駕駛證考試中心收取的如科三模擬費應該選什么稅務編碼?
老師!開出發(fā)票收到的是現(xiàn)金,怎么辦?正常做賬可以嗎?
稅務師報名補報名也是可以的,是嘛
稅收金額不是取兩者小的么?這個公式是啥意思?也聽不懂這幾個項的意思 “稅收金額”=實際發(fā)生額-本年支付上年計提且在上年度匯算清繳列支部分+本年計提且已在本年度匯算清繳前支付金額
開具的增值稅普通發(fā)票對計算有關系和影響嗎。普票稅率不都是3%嗎
沒有這個說法 你說的是征收率 這還是一般納稅人,除特殊情況,還是用的稅率
一般納稅人不管是普票還是專票稅率都是13嗎。但是普票的話是進項就不能抵扣,普票銷項就沒有關系了,一樣按13%交銷項稅。我理解正確嗎
對的 普票只是不能抵扣
謝謝,這回明白了
不客氣 祝學習順利