您好,收到總公司的款,借;銀行存款,貸:預收賬款。
老師,分公司以總公司的名義簽合同,總公司進行收款后打給分公司,我們分公司收到總公司打過來的款,怎么做賬?
分公司以總公司名義簽的合同,開票收款都是總公司(增值稅附加稅都是總公司交)總公司扣掉管理費后把剩余的錢打給分公司,分公司怎么會計分錄
分公司以總公司名義簽的合同,開票收款都是總公司(增值稅附加稅都是總公司交)總公司扣掉管理費后把剩余的錢打給分公司,分公司怎么會計分錄
老師你好,有一筆教材費,打錯了打到我們分公司了,應該給到總公司,我們收了還給總公司,怎么還已什么名義還,總公司給我們開個收據(jù),走往來款可以么
總公司與對方公司簽訂合同,已經(jīng)以總公司作為銷售方進行過開票和收款了。 現(xiàn)因業(yè)務原因需要轉(zhuǎn)給分公司做,要以分公司名義進行開票和收款,是否可行?(分公司獨立賬套,可以對外簽合同)
你好,請問銷售方開票給購貨方,購貨方提供的稅號不是最新的稅號,對銷售方有影響嗎,銷售方開了發(fā)票的
小規(guī)模納稅人每季度所交所得稅是怎么算出來的
當月收到采購商發(fā)票,未收到貨物,然后然后賣給客戶,當月開票,沒有發(fā)貨,怎么分別入賬
老師好,暫估怎么做,現(xiàn)在做9月的的賬,能不能把10月份差旅費做到九月份的暫估中
請問,總部與分支機構(gòu)之間,內(nèi)部往來,科目設置在什么科目下面,
老師應納稅所得額在哪里查?
你好!老師!申報企業(yè)所得稅時,資產(chǎn)損失欄選擇什么,是還是否?這是什么意思?已計入成本費用的職工薪酬是什么?是當月申報的工資嗎?實際支付給職工的應付職工薪酬是當月發(fā)放的工資嗎?還是季度的數(shù)據(jù)?
我公司有個苗圃,今年不想租了,我們請別人來幫我們把樹砍了,他把樹拖回家,相當于給他錢了。這個我們要開票嗎?假如要開票開什么品名?稅率多少?
請問不到一萬的工程沒有合同,有影響嗎
2024年7月之前成立的公司,2021年變更過股權(quán),2025年變更過經(jīng)營范圍,那么實繳出資時間最晚是什么時候?
那預收賬款要一直掛著嗎
您好,不是的,等給客戶開具發(fā)票后,再沖這個預收賬款,借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。
發(fā)票是總公司以總公司的名義開給客戶的,那我收到總公司轉(zhuǎn)回給我的款,我是要做主營業(yè)務收入嗎?就是借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 金額就是總公司轉(zhuǎn)過來的實際金額
您好,如果是總公司以總公司名義開給客戶的發(fā)票,那貴單位收到總公司轉(zhuǎn)過來的款,建議借:銀行存款,貸:其他應付款-總公司。
可是我們不會把錢轉(zhuǎn)回去總公司呀,那這樣做不是一直掛在其他應付款上面了嗎
您好,如果不給總公司轉(zhuǎn)回了,應該一直掛著,或者與總公司協(xié)商如何處理。
我們一直都是做的 銀行存款和主營業(yè)務收入
這個做法是錯誤的嗎
您好,如果不是貴單位開具的發(fā)票,您做的分錄,我的理解是錯誤的,最好與總公司溝通一下,再處理。
好的,謝謝老師
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
那如果是總公司打給分公司的經(jīng)營款呢,那要怎么寫分錄呀
您好,那就是,借,銀行存款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費。