你好,要有清單才可以,沒有清單可以先計(jì)入預(yù)收賬款

老師,你好,我們銷售商品,是把貨直接發(fā)給業(yè)務(wù)員的,業(yè)務(wù)員收到錢再轉(zhuǎn)給我們,這個(gè)月業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)給了出納10萬元貨款,但是沒有提供銷貨清單,我怎么入賬呢?
老師,我們公司以前的業(yè)務(wù)員上個(gè)月帶客戶過來炒貨,銷售額是10萬元,老板說給他2個(gè)點(diǎn)的提成即2000元,今天早上通過農(nóng)行轉(zhuǎn)賬給他了,這個(gè)2000元作為什么支出比較好,因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)員已經(jīng)離職了不是我們的員工,他炒貨老板就念在舊同事給他一點(diǎn)的提成
老師您好,我們的客戶對賬基本都是個(gè)人,他們不愿意提供身份證號所以貨款都是微信轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員了業(yè)務(wù)員又把貨款轉(zhuǎn)到對公然后都是用業(yè)務(wù)員的身份證信息開的發(fā)票,這樣操作可以嗎?
老師好,給客戶開出2500元的發(fā)票、收到客戶的貨款2500元,但這個(gè)貨款里面含有回扣1000元,我們收到2500元貨款后再把1000元回扣私下給客戶的業(yè)務(wù)員(但對方不給我們開發(fā)票、我們也不能沖紅發(fā)票,請問這個(gè)回扣要怎么做賬?付款程序怎樣?
老師我們銷售給客戶A一批貨物,貨款1萬元,我們客戶打款我們給予發(fā)貨,但是這個(gè)客戶他不給我們提前打款,于是我們的銷售人員自己先替客戶把貨款墊付給我們,銷售商品我的分錄是借應(yīng)收賬款—A公司1萬,貸主營業(yè)務(wù)收入1萬,收到我們銷售員墊付的錢,分錄借銀行存款0.9萬,貸其他應(yīng)付款—張三0.9萬,我寫欠張三寫0.9是因?yàn)樨浛?萬含有張三個(gè)人的業(yè)務(wù)提成0.1萬,張三給自己的提成沒有付給我,只付了一個(gè)貨款。等收到到A公貨款,我的分錄借銀行存款1萬,貸應(yīng)收賬款—A公司1萬,然后我再把張三墊付的錢付給張三,分錄是借其他應(yīng)付款—張三0.9萬,銷售費(fèi)用0.1萬,貸銀行存款—1萬,對嗎老師
老師,建筑公司常用的會計(jì)科目有哪些?可以給我道來嗎?再比如鋼材的卸車費(fèi)屬于哪個(gè)科目
你好,我想問一下個(gè)人可以代開租賃專票嗎?
你好老師都是生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)原價(jià)363071.99 累計(jì)折舊225這是咋算的老師
這道題是不是應(yīng)該是選b才對的?他答案說是選d。
老師您好,我的貨物進(jìn)價(jià)是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國慶加中秋節(jié)1號到8號休息,一個(gè)新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個(gè)老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個(gè)人所得稅里申報(bào)他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,用計(jì)算稅金嗎
財(cái)務(wù)專用章的定義,誰來制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?


老師,假如這樣產(chǎn)品都是賣給個(gè)人的,個(gè)人把款統(tǒng)一打給業(yè)務(wù)員,業(yè)務(wù)員再吧錢打給公司,每次把貨發(fā)給業(yè)務(wù)員,我做應(yīng)收賬款-業(yè)務(wù)員可以嗎?直接再把成本結(jié)轉(zhuǎn)了
你好,如果業(yè)務(wù)員全部負(fù)責(zé)款項(xiàng)的,直接計(jì)入業(yè)務(wù)員名下也可以