你好,需要通過納稅調整項目明細表——其他欄次填寫一個數(shù)據(jù)做納稅調增處理,使得主表的應補退稅額為0
19年的企業(yè)所得稅年報應納稅所得額和應納稅額都是負數(shù)要怎么調整應納稅額為零
(4)計算甲公司準予在企業(yè)所得稅前扣除的公益性捐贈支出金額。(5)計算稅收滯納金應調整的應納稅所得額。(6)計算非廣告性贊助應調整的應納稅所得額。(7)計算國債利息收入應調整的應納稅所得額。(8)計算本年甲公司企業(yè)所得稅的應納稅所得額。(9)計算甲公司本年應納企業(yè)所得稅。
要求:根據(jù)上述資料,回答問題。(1)計算該企業(yè)2018年的利潤總額。(2)計算業(yè)務(1)應調整的應納稅所得額。(3)計算業(yè)務(2)應調整的應納稅所得額。(4)計算業(yè)務(3)應調整的應納稅所得額。(5)計算業(yè)務(4)應調整的應納稅所得額。(6)計算該企業(yè)2018年應納稅所得額。(7)計算該企業(yè)2018年應納所得稅額。
(1)計算業(yè)務(1)應調整的應納稅所得額。 (2)計算業(yè)務(2)應調整的應納稅所得額。 (3)計算業(yè)務(3)應調整的應納稅所得額。 (4)計算業(yè)務(4)應調整的應納稅所得額。 (5)計算業(yè)務(5)應調整的應納稅所得額。 (6)計算業(yè)務(6)應調整的應納稅所得額。 (7)計算甲企業(yè)本年度應納企業(yè)所得稅
2022年企業(yè)所得稅零報稅罰款100元要怎么填寫企業(yè)所得稅調增應納稅所得額
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準則,去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務招待費和福利費,納稅調增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責任公司有什么區(qū)別嗎,有限責任公司可以變成股份有限公司嗎
補入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費,修理費等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應交稅費科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
主表的應納稅額是-84.77納稅調整明細表應該填多少嘞
你好,納稅調整明細表填寫的金額=84.77/所得稅稅率
主表應納稅所得額是負數(shù)是不影響的嗎
你好,需要把主表的應納稅所得額變成正數(shù),從而導致應補退稅額為0才是的
公司沒有收入應該要怎么調,可以隨便填個數(shù)嗎
你好,既然都沒有收入,是什么原因還預交了稅款,導致應補退稅額是負數(shù)呢?
從頭查了一下已經(jīng)知道要怎么做了謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝