同學(xué),您好,這個(gè)不行,去找一下原因,看一下是不是本年累計(jì)數(shù)有問題。
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表相差1元錢,是怎么回事?
老師,我們資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)相差金額為:27581.91元 相差的金額正好是未分配利潤(rùn)的借方余額:27581.91元,這是什么原因
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)與不等,只相差幾元,怎么回事米
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表上的未分配利潤(rùn)與資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)不相等是怎么回事呢 我說的是年累計(jì)數(shù)不相同
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表里面凈利潤(rùn)差303是怎么回事
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費(fèi),膠裝費(fèi),報(bào)名服務(wù)費(fèi),分別要計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對(duì)方虛開的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請(qǐng)問一下公司采購(gòu)辦公用的一臺(tái)電腦4200元,因?yàn)榻痤~未超過5000一次性計(jì)入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購(gòu)買方
1-7月訂單境外收入沒報(bào)增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,按8月最新訂單填的,比如價(jià)款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報(bào)嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報(bào)的境外收入金額有點(diǎn)大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個(gè)體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實(shí)發(fā)數(shù)4500,申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入填哪個(gè)數(shù)
老師,這張發(fā)票對(duì)方是9月6號(hào)開的,我9月9號(hào)做了入賬標(biāo)識(shí),但是今天對(duì)方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計(jì)提工資,扣社保,扣個(gè)稅,交社保,交個(gè)稅得完整分錄
怎么查找一下,這個(gè)問題出在哪里呢?
我應(yīng)該從哪里入手?
先看上月對(duì)上沒有,如果對(duì)上了??匆幌驴颇坑囝~表有沒有沒有寫對(duì)的,核一下數(shù)據(jù)。
上個(gè)月6月是對(duì)的,就是7月的不對(duì)少1元
再看一下利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)本年累計(jì),是否是上月末數(shù)據(jù)加的本月利潤(rùn) 。
老師利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)本年累計(jì),是上月末數(shù)據(jù)加的本月利潤(rùn),是合適的
那上月的資產(chǎn)表的期末未分配利潤(rùn)%2B本期利潤(rùn)是不是你本期資產(chǎn)表未分配利潤(rùn)的期末呢