你好 計提工資時的會計分錄怎么做呢? ◆1.計提工資時 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 ◆2.計提社保(企業(yè)部分,即企業(yè)自己承擔(dān)的部分) 借:管理費用(同上) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 工資是計提了,次月發(fā)放工資時的會計分錄又該怎么做呢? ◆1.發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(注意這時候就是員工個人部分的社保了) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 ◆2.上交杜保時 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(這時候企業(yè)部分和個人部分都全部上交) 貸:庫存現(xiàn)金或者銀行存款 ◆3.上交個人所得稅時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
您好~咨詢下:購置固定資產(chǎn)的專用發(fā)票,可以進(jìn)項抵扣嗎?
老師,注冊了新公司,只辦理了工商,稅務(wù)還沒登記,稅務(wù)登記可以在電腦上操作嗎,還是要去稅務(wù)局辦理?剛才我在電子稅務(wù)局網(wǎng)站點了確認(rèn)信息,這個還沒辦稅務(wù)登記,先點確認(rèn)開業(yè)信息有影響嗎
老師,請問,10月1日開始紙質(zhì)火車票不再用于抵扣,如果在10月1日之后收到9月份發(fā)生的火車票,也必須開具電子票據(jù)是嗎?
你好老師,承兌金額:687996.77元,貼現(xiàn)按6%.幫我看下貼現(xiàn)金額是多少?怎么算,謝謝!
樸老師,我面試有道題是這樣的:公司接了工程項目后購進(jìn)一個設(shè)備,合同總價是160萬。在一個月4號內(nèi),前面先預(yù)付30%,10號發(fā)來設(shè)備入庫和增值專票,不含稅價100萬元稅費13萬。20號開具商業(yè)匯票50萬。并當(dāng)月設(shè)備領(lǐng)用出庫。這里面從頭到尾涉及哪些分錄?如何做分錄呢? 您回答完后,我本來想接著問: 那老師,這合同金額160萬是怎么來的呢?從題目可以看出來嗎?我當(dāng)時還是比較懵的,因為設(shè)備才100萬元,稅費13萬元。后面就來個商業(yè)匯票結(jié)算。我在想是要有其他信息,是把什么利息算進(jìn)去了嗎?》 但時間過了。
老師,個體工商戶自己可以開戶勞務(wù)發(fā)票嗎
9月開的票,報費用的時候可以做賬做到10月嗎
請問老師,哪里可以獲取最新的財政規(guī)定變化消息
個體戶需要報稅嗎?在每個月開票不超過10萬的情況下
請問企業(yè)支付給個人的勞務(wù)費,如果讓他們自己去稅務(wù)大廳開勞務(wù)費發(fā)票,如果勞務(wù)費金額超過800元按20%繳納的個人所得稅是否也會一起在稅務(wù)大廳自己交掉,不用我們給他申報個稅時再代扣代繳?