你這個(gè)之前計(jì)提嗎,沒有計(jì)提不算,
匯算清繳時(shí)報(bào)上一年度財(cái)務(wù)報(bào)表(年報(bào))中的利潤表的時(shí)候,匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅要填入該年報(bào)的利潤表中嗎?
所得稅匯算清繳申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表上年金額一列用不用填
老師 報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候所得稅一欄在全年數(shù)據(jù)中要加上當(dāng)年匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎?23年匯算清繳295元在第二季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)我沒加上,現(xiàn)在申報(bào)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表期末減期初數(shù)據(jù)正好和利潤表本年累計(jì)數(shù)差了匯算清繳的金額,怎么弄
2022年做匯算清繳時(shí)有補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,補(bǔ)繳完稅金做賬借:未分配利潤,貸:銀行存款。23年做匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí),利潤表的所得稅費(fèi)用需要加上補(bǔ)繳的所得稅嗎,報(bào)表如何調(diào)整才正確
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫
老師可以講一下中間那個(gè)3那坨怎么算的嗎
老師可以講詳細(xì)一點(diǎn)嗎
3月付了2000,4月付了尾款2000,3月份做的預(yù)付4月份也是做的預(yù)付并且4月份沒有收到發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用該怎么做賬
老師好,個(gè)體戶的經(jīng)營所得稅的稅率表麻煩發(fā)一下
老師你好,購買的超市購物卡的發(fā)票開給單位可以進(jìn)單位成本嗎
請(qǐng)問老師一人獨(dú)資企業(yè)的投資比例怎么填
月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用怎么算,沒看懂
汽車店的拖車費(fèi)是成本還是費(fèi)用?
就是說如果19年沒計(jì)提的話就不要,20年補(bǔ)提就是了是嗎?
20年補(bǔ)計(jì)提企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,做這個(gè)也不算所得稅費(fèi)用下面了 計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 補(bǔ)交稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 實(shí)務(wù)中中,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借:利潤分配一未分配利潤 貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 貨:銀存
好的,謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了