同學,按權(quán)責發(fā)生制,不應該加上上月費用本月結(jié)算部分。
老師小規(guī)模季末不需要將應交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅吧,就只計提附加稅就可以嗎
個體戶開了普通發(fā)票要做賬不?
老師,我平時做的賬單位和個人都計入了管理費用~社保費,因為就三四個人想著都是自己承擔就沒分開,現(xiàn)在是不是得調(diào)賬?具體怎么填麻煩老師指點一下?
老師,稅務給出的這三個行為提醒是什么意思?尤其第三個不理解
老師,超市所有進貨都需要發(fā)票嗎? 水果蔬菜,海鮮這類基本都沒有怎么辦
老師,圈出來的這是咋算的
老師 我在本年3月計提了企業(yè)所得稅8500,在這個月才發(fā)現(xiàn) 現(xiàn)在怎么調(diào)回來
老師,公司投標,支付投標費時,是在一個平臺支付的,收款賬戶也是平臺賬號,但是票是招標單位開的,這需要怎么處理
老師,你好,請問一下,我們公司沒有簽訂買賣合同,我應該按那個金額報印花稅了
老師您好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一筆出口的報關(guān)費專票我們抵扣了,后續(xù)我們沒有內(nèi)銷,沒辦法抵扣,請問我期末留抵要怎么處理,可以進項轉(zhuǎn)出嗎?
那就是核算上個月費用里加上這部分啊
是的,同學,按權(quán)責發(fā)生制何時受益何時承擔費用
就是實際操作有點麻煩,謝謝老師
嗯,如果每個月都錯開了月份,也可以一起統(tǒng)計到本月。只要標準統(tǒng)一
那就是都按本月實際費用計算,不用扣除上個月的費用
也可以這么操作,只要標準統(tǒng)一,更規(guī)范的是我前面講的。實務工作還要考慮成本效益和管理要求,可以靈活處理
嗯嗯,謝謝老師
不客氣,希望能夠幫到你