你好,借;銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
老師您好,餐飲業(yè)顧客刷卡POS機(jī)扣的那塊費(fèi)用應(yīng)該怎么入賬?
餐飲業(yè)會用pos機(jī)收取客人消費(fèi)款,請問這個刷卡條金額和實(shí)際到賬金額的手續(xù)費(fèi)差額怎么做賬,還有客人消費(fèi)500元刷卡500開票500元,但實(shí)際到賬496.5,這個如何確認(rèn)收入呢?
老師,您好!公司是做信用卡、Pos機(jī)的,請問一下信用卡和Pos收取的手續(xù)費(fèi)也算是主營業(yè)務(wù)收入嗎?這個手續(xù)費(fèi)的稅率是多少?另銷售Pos的稅率是多少呢?信用卡銷售出去后是沒收到費(fèi)用的,那么信用卡的工本費(fèi)用該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師您看一下餐飲業(yè)的賬務(wù)處理我該怎么入賬,一,贈送菜怎么入賬,二,充值,消費(fèi)怎么處理,三,給客戶返現(xiàn)入賬,如何合理在所得稅稅前扣除
老師,咨詢您個問題。我們是餐飲公司,用支付寶/微信收款,比如顧客轉(zhuǎn)入30元餐費(fèi),第二天這個錢會自動轉(zhuǎn)如公戶銀行卡,但是支付寶/微信會扣掉一點(diǎn)錢,30的話到公戶就是29.89元。我們應(yīng)該怎么計(jì)無票收入呢。是按照30價稅分離還是按照29.89價稅分離
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計(jì),我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對嗎?
請問老師,我們公司屬于租賃行業(yè),中介公司給我們介紹客戶,假設(shè)成交后收入合同額500萬,給中介傭金20萬,但是累計(jì)到年,所有新客戶簽約傭金可能有200萬,但是經(jīng)過比對我們?nèi)甏_認(rèn)收入1000萬,按照收入5%,只能確認(rèn)50萬的傭金稅前扣除,但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣,這個傭金有沒有什么辦法處理,可以避免超出當(dāng)年收入5%的部分調(diào)增呢。
老師,個體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購買設(shè)備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!