你好,借;銀行存款,財務(wù)費用,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
老師您好,餐飲業(yè)顧客刷卡POS機扣的那塊費用應(yīng)該怎么入賬?
餐飲業(yè)會用pos機收取客人消費款,請問這個刷卡條金額和實際到賬金額的手續(xù)費差額怎么做賬,還有客人消費500元刷卡500開票500元,但實際到賬496.5,這個如何確認收入呢?
老師,您好!公司是做信用卡、Pos機的,請問一下信用卡和Pos收取的手續(xù)費也算是主營業(yè)務(wù)收入嗎?這個手續(xù)費的稅率是多少?另銷售Pos的稅率是多少呢?信用卡銷售出去后是沒收到費用的,那么信用卡的工本費用該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師您看一下餐飲業(yè)的賬務(wù)處理我該怎么入賬,一,贈送菜怎么入賬,二,充值,消費怎么處理,三,給客戶返現(xiàn)入賬,如何合理在所得稅稅前扣除
老師,咨詢您個問題。我們是餐飲公司,用支付寶/微信收款,比如顧客轉(zhuǎn)入30元餐費,第二天這個錢會自動轉(zhuǎn)如公戶銀行卡,但是支付寶/微信會扣掉一點錢,30的話到公戶就是29.89元。我們應(yīng)該怎么計無票收入呢。是按照30價稅分離還是按照29.89價稅分離
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財務(wù)負責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000 那當(dāng)年的會計分錄是借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進商品所產(chǎn)生的小額運費,可以不計入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細講一下新增社保到社??圪M操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!