你好,借;銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

老師您好,餐飲業(yè)顧客刷卡POS機(jī)扣的那塊費(fèi)用應(yīng)該怎么入賬?
餐飲業(yè)會(huì)用pos機(jī)收取客人消費(fèi)款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)刷卡條金額和實(shí)際到賬金額的手續(xù)費(fèi)差額怎么做賬,還有客人消費(fèi)500元刷卡500開票500元,但實(shí)際到賬496.5,這個(gè)如何確認(rèn)收入呢?
老師,您好!公司是做信用卡、Pos機(jī)的,請(qǐng)問(wèn)一下信用卡和Pos收取的手續(xù)費(fèi)也算是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?這個(gè)手續(xù)費(fèi)的稅率是多少?另銷售Pos的稅率是多少呢?信用卡銷售出去后是沒(méi)收到費(fèi)用的,那么信用卡的工本費(fèi)用該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師您看一下餐飲業(yè)的賬務(wù)處理我該怎么入賬,一,贈(zèng)送菜怎么入賬,二,充值,消費(fèi)怎么處理,三,給客戶返現(xiàn)入賬,如何合理在所得稅稅前扣除
老師,咨詢您個(gè)問(wèn)題。我們是餐飲公司,用支付寶/微信收款,比如顧客轉(zhuǎn)入30元餐費(fèi),第二天這個(gè)錢會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)如公戶銀行卡,但是支付寶/微信會(huì)扣掉一點(diǎn)錢,30的話到公戶就是29.89元。我們應(yīng)該怎么計(jì)無(wú)票收入呢。是按照30價(jià)稅分離還是按照29.89價(jià)稅分離
老師這邊辦清稅證明,這個(gè)季度未發(fā)生開票銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),這個(gè)報(bào)表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)要怎么開票給對(duì)方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤(rùn)能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認(rèn)證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營(yíng)收入里要不要設(shè)二級(jí)科目?jī)?nèi)外銷,原材料里分了?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個(gè)人,都變更以后對(duì)法人有什么風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報(bào)銷單后面的原始憑證還是報(bào)銷單加原始憑證
銷項(xiàng)稅額五萬(wàn),用了待認(rèn)證4萬(wàn),未交增值稅借方留抵余額2萬(wàn),最后留抵1萬(wàn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬(wàn)
老師兩兄弟無(wú)償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個(gè)稅和印花稅如何申報(bào)
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費(fèi),2000元,當(dāng)時(shí)做賬的會(huì)計(jì)沒(méi)有掛應(yīng)付的往來(lái),07年年底對(duì)方就過(guò)來(lái)打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會(huì)計(jì)就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊


謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!