您好!她們不是同一個稅。經(jīng)營所得個稅和個人所得稅都是在自然人系統(tǒng)申報(bào)。
老師,我是上一個問題沒問完繼續(xù)問的。個體戶里的經(jīng)營所得跟個稅是否是同個稅?經(jīng)營所得稅是在國家稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)的嗎?那個稅是否需要在個稅系統(tǒng)另外再申報(bào)呢?
老師,請問個體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得申報(bào)個稅是在什么地方申報(bào)的,電子稅務(wù)局還是自然人扣繳個稅的系統(tǒng)呢?
請問老師個獨(dú)企業(yè)應(yīng)該是沒有企業(yè)所得稅的吧,他所需要申報(bào)的就是個稅系統(tǒng)里的經(jīng)營所得是嗎?申報(bào)經(jīng)營所得是如何計(jì)算繳納的呢,是需要每個月都申報(bào)嗎?
老師,個體戶的個人經(jīng)營所得稅是在個稅那個系統(tǒng)報(bào)的嗎?
個體工商戶的經(jīng)營所得在個稅系統(tǒng)申報(bào)還是國稅系統(tǒng)申報(bào)?。渴且粋€月申報(bào)一次還是一個季度申報(bào)一次???個體工商戶的經(jīng)營所得是怎么計(jì)算的?是他的個人工資還是個體工商戶的營業(yè)利潤?。?/p>
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個項(xiàng)目做一個名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個表?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用表,需要把銷管財(cái)費(fèi)用分別年合計(jì)金額填入嗎
個體戶經(jīng)營所得,個人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)嗎
老師您好,我在做賬的過程當(dāng)中,接手了前任會計(jì)的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請問我怎么調(diào)賬?
老師,公司購買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請問老師這56元怎么做賬,會計(jì)分錄怎么做呢
劃線的是不是錯了,應(yīng)該是庫存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費(fèi)用—福利費(fèi),關(guān)于職工的福利費(fèi),是否可以放在匯算清繳報(bào)表的A105050表格的職工福利費(fèi)支出里面。
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當(dāng)于你要貸這筆款,必須是你要付對方公司的貨款之類的,錢必須打到對方公司的賬戶,其實(shí)又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),對于對方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報(bào)銷,跨年了。這筆報(bào)銷差旅費(fèi)22799.81 元,和業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1243.8 元,共計(jì) 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對嗎[疑問]
請問經(jīng)營所得是相當(dāng)于填凈利潤嗎?然后個稅是填成本中的工資?
是的,一個是經(jīng)營所得,一個是工資薪金所得
那如果前期老板不拿工資,請了一個店員,工資申報(bào)是只申報(bào)店員的嗎?
是的,個體工商戶老板不能給自己發(fā)工資。
那如果在沒請店員的情況下,是否不需要申報(bào)個稅呢?只有老板自己一個人
如果是查賬征收就申報(bào)個人經(jīng)營所得稅就可以了,如果是核定征收系統(tǒng)會自動申報(bào),自己就不用申報(bào)了。