您好,一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅的不能抵扣進(jìn)項(xiàng),就是按照不含稅的銷售額乘以征收率計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅,
一般納稅人有簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷售稅額,不算在銷項(xiàng)稅額也不算在進(jìn)項(xiàng)稅額中嗎?
一般納稅人按照簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的納稅額是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師你好 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 這個(gè)公式中 簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的銷售額 是不含稅的銷售額嗎
一般納稅人,混合銷售,有簡(jiǎn)易征收,固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣劃算,還是不抵劃算
進(jìn)項(xiàng)稅中有免稅項(xiàng)目,比如電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅,在計(jì)算轉(zhuǎn)出時(shí)用不能區(qū)分的進(jìn)項(xiàng)稅x免稅銷售額/全部銷售額,這里的全部銷售額包含免稅和一般計(jì)稅,這個(gè)一般計(jì)稅銷售額是指含稅還是不含稅的。
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎