你好,30多萬的預(yù)付款沒有收回是不正常的 你單位是確實有30多萬的預(yù)付款沒有收回來嗎?
老師,公司注銷,之前有30多萬的預(yù)付款沒有收回來正常嗎?稅局說這是不正常的,這個應(yīng)該怎么和稅局說呀?
老師,公司要注銷了,計提的工資兩萬上個月沒有申報但也么有稅款,這個月注銷,不想去前臺更正申報了,稅局后面會不會查呀
老師我1.3.4.5月收了4080000萬的加工費,因為之前我們公司一直運轉(zhuǎn)不正常,一個月就上10多天班,其他都在檢修,從8月份開始才生產(chǎn)正常點,這個加工費我一直掛在預(yù)收賬款下面,沒有確認收入做納稅申報,現(xiàn)在稅務(wù)局的叫我要按征稅所屬期申報,要我繳納滯納金和稅費,可是我都沒有正常生產(chǎn),怎么正常申報,我本來是說12月底一次性確認收入再申報,可稅局的不同意,這種情況怎么辦,如果要按正常所屬期申報那我這個滯納金要怎么計算
老師 我們公司另外一家公司要注銷 但是賬上未分配利潤有差不多30萬 按照正常流程來說這20萬是不是得交20的個人所得稅啊 有沒有什么辦法能少交點啊
7月31號收到30萬貨款,沒有給人家發(fā)貨呢 借銀行存款30萬 貸應(yīng)收賬款商家30萬 分公司注銷前轉(zhuǎn)給總部方便給人家開發(fā)票(可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢) 借應(yīng)收賬款總部10萬(每天限額不能超過10萬) 貸應(yīng)收賬款10萬 8月說是這月正常做賬 9月在注銷了 那還有20萬說是不轉(zhuǎn)給總部錢了 那會計分錄怎么寫?老師
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
這個是之前遺留下來的往來款
你好,30多萬的預(yù)付款沒有收回是不正常的 你單位是確實有30多萬的預(yù)付款沒有收回來嗎?(能先回復(fù)一下我的這個疑問嗎)
是的,老師。
你好,確實有30多萬的預(yù)付款沒有收回來,那就可以跟稅局說明原因就是了