該文化館當月應繳納的銷項稅額=150÷(1%2B10%)×10%=13.63(萬元)。
【單選題】1、2018年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務:舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬元。文化館內某場館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產品推薦會,取得含稅租金收入150萬元,當月購進辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬元,增值稅8萬元。則該文化館當月應繳納的銷項稅額為(?。┤f元。 A
2018年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務:舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬元。文化館內某場館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產品推薦會,取得含稅租金收入150萬元,當月購進辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬元,增值稅8萬元。則該文化館當月應繳納的銷項稅額為( )萬元。 A13.64 B10.19 C11.31 D
2019年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務:舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬元。文化館內某場館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產品推薦會,取得含稅租金收入150萬元,當月購進辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬元,增值稅8萬元。則該文化館當月應繳納的銷項稅額為(?。┤f元。
2019年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務:舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬元。文化館內某場館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產品推薦會,取得含稅租金收入150萬元,當月購進辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬元,增值稅8萬元。則該文化館當月的應納稅稅額為( ? ?)萬元。
某化妝品生產企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年3月15日向某大型商場銷售化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含増值稅銷售額30萬,增值稅稅額5.1萬元;3月20日向某單位銷售化妝品 批,開具開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額4.68萬。該化妝品生產企業(yè)上述業(yè)務應繳納的消費稅額為()萬元。 某啤酒廠2019年8月份銷售乙類啤酒400噸,每噸出廠價格2800元。8月該啤酒廠應納消費稅稅額為()元。 某白酒生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年8月份銷售糧食白酒50噸,取得不含增值稅的銷售額150萬元。白酒企業(yè)8月應繳納 的消費稅額為()萬元。
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請問25年中級會計口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報為個人勞務報酬所得,且收到個人勞務費發(fā)票,公司承擔所有代扣個人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因為總分公司的原因嗎
首單出口退稅一般會核查幾個月的房租發(fā)票和水電費發(fā)票
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應該如何做會計分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費用記銷售費用還是管理費用。
如何把報銷單放到excel表格里,能夠每行自動累計,自動形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購員去市場上采購了后,我們再用配送車配送給大學食堂。雨季來了,采購員去采購,買了一雙雨鞋22元。請問我可以入賬管理費用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
門票收入不做銷項稅,購辦公用品不做進項稅處理嗎
人家說的是銷項稅,不是應交增值稅,不減進項,審題的時候看清楚題意