你好,既然是資本化的那應(yīng)該要先轉(zhuǎn)入資產(chǎn)的
倉(cāng)庫(kù)有出現(xiàn)廢品損失時(shí)我也是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本的,我公司現(xiàn)處于研發(fā)階段,我都是直接從研發(fā)支出/資本化支出/各項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣可以嗎
我們公司是一家小公司,自行研發(fā)的稱(chēng)重軟件在網(wǎng)上銷(xiāo)售,我把研發(fā)人員的費(fèi)用作在了研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,沒(méi)有資本化支出,賬上沒(méi)有形成無(wú)形資產(chǎn)。等軟件銷(xiāo)售出去的時(shí)候可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?直接按普通銷(xiāo)售做收入可以嗎?
老師,1、對(duì)于研發(fā)支出,我這樣理解對(duì)嗎?研發(fā)支出不能資本化的計(jì)費(fèi)用,也可以在所得稅加計(jì)扣除,資本化的最終形成無(wú)形資產(chǎn),然后根據(jù)攤銷(xiāo)可以加計(jì)扣除。那形成無(wú)形資產(chǎn)的,如果直接銷(xiāo)售了,費(fèi)用化就少了,是結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 2、我們公司剛成立,現(xiàn)在正在研發(fā)兩個(gè)項(xiàng)目,基本上技術(shù)已經(jīng)成熟了,也進(jìn)入了實(shí)驗(yàn)階段,實(shí)驗(yàn)結(jié)果要9個(gè)月之后才能知道,那這個(gè)研發(fā)支出可以資本化嗎? 3、公司之前會(huì)計(jì)稅務(wù)登記的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那可以按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)核算嗎?
研發(fā)階段的試制品中,試制失敗不符合要求的,還有閑置沒(méi)用完也不會(huì)出售的,這些試制品我可以報(bào)廢處理嗎,然后把成本結(jié)轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用里,原來(lái)是放在研發(fā)支出的
老師,請(qǐng)問(wèn),研發(fā)費(fèi)用這塊。比如一個(gè)項(xiàng)目都是人工費(fèi)支出。項(xiàng)目完結(jié)的時(shí)候,確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候呢?是直接從研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-人工成本,結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶(hù)吃飯,請(qǐng)客戶(hù)住宿,容客戶(hù)禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶(hù)玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶(hù)小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開(kāi)票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開(kāi)票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷(xiāo)售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
具體怎么做呢
你實(shí)際是做的什么東西就轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)或者庫(kù)存商品
那怎么轉(zhuǎn)接成本呢
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品等
你的意思是先轉(zhuǎn)入庫(kù)存借:庫(kù)存商品/產(chǎn)成品,貸:研發(fā)支出 /資本化支出/XX項(xiàng)目?
是的,就是這個(gè)意思