你好,收到的發(fā)票放在下月的支付分錄后面,裝訂在下月憑證里。
這個(gè)月收到發(fā)票,但下個(gè)月才支付款項(xiàng),那么收到的發(fā)票應(yīng)該裝訂在這個(gè)月,還是裝訂在支付時(shí)?
老師,假設(shè)公司租的辦公室裝修,第一個(gè)月裝修完,當(dāng)月收到一萬(wàn)發(fā)票并支付,第二個(gè)月收到一萬(wàn)發(fā)票并支付,第三個(gè)月收到尾款一萬(wàn)發(fā)票并支付,我該怎么攤銷(xiāo)呢,
裝訂賬簿的時(shí)候,原始憑證要裝訂到賬簿里嗎,還是只裝訂進(jìn)貨發(fā)票就可以 ,如果是一個(gè)月付,那進(jìn)貨單很多,但只有一張發(fā)票的怎么辦?
老師你好,我上個(gè)月收到對(duì)方的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是24,000,但是我這個(gè)月呢,我只支付他2萬(wàn)塊錢(qián),還剩下4000下個(gè)月支付,那這個(gè)分錄該怎么做?
公司上個(gè)月付了一筆款,還沒(méi)收到發(fā)票,這個(gè)月要裝訂上個(gè)月的憑證,要不要等發(fā)票收回來(lái)了再一起裝訂
老師,請(qǐng)問(wèn)退休人員創(chuàng)業(yè)注冊(cè)公司,公司沒(méi)有另外請(qǐng)人,老板給自己發(fā)了工資。這種情況個(gè)稅和他的退休工資有關(guān)系嗎?
老師,小微企業(yè)為什么年報(bào)的時(shí)候這里小型微利企業(yè)顯示否,還要填收入 成本 期間費(fèi)用 哪里設(shè)置啊
車(chē)子被廠家收走,沒(méi)有車(chē)子干活,所以沒(méi)有收入。但車(chē)子是公司固定資產(chǎn),所以近兩年每月都提折舊,所以利潤(rùn)是負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)還續(xù)繼提嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)費(fèi)用白條入賬,直接:借:未分配利潤(rùn),貸:銀行存款,這樣行嗎?省的第二年所得稅匯算調(diào)增
老師,出口是先做報(bào)關(guān)單還是開(kāi)發(fā)票?匯率是按什么算?
老師您好 2024年兩賬 存貨結(jié)轉(zhuǎn)成成本了 現(xiàn)在報(bào)年報(bào)把結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)增了 然后2025年可不可以把2024那兩張票的憑證紅沖調(diào)整??
老師,麻煩問(wèn)下,公司貨款收到個(gè)老板個(gè)人賬上了,個(gè)人可以把貨款直接轉(zhuǎn)公司賬上嗎?需要什么稅務(wù)合規(guī)資料
老師,這個(gè)多選不知道a為啥不選
3月份暫估一匹庫(kù)存商品已經(jīng)銷(xiāo)售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫(kù)存商品金額計(jì)錄
外來(lái)人員來(lái)公司食堂交餐費(fèi)是沖費(fèi)用還是記入收入呢
還請(qǐng)問(wèn)一下,應(yīng)付掛賬,那一些結(jié)算的表,是裝訂在應(yīng)付憑證,還是說(shuō)裝訂在支付時(shí)?
裝訂在支付的分錄后面。,
就是說(shuō),掛賬憑證就直接掛,什么都不用附上去是嗎
是的,掛賬不用附附件。
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請(qǐng)給與五星好評(píng)!