應(yīng)繳納的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額109/(1%2B9%)*9%
1,2019年6月,某增值稅一般納稅人取得交通運(yùn)輸收入109萬(wàn)元(含稅),當(dāng)月外購(gòu)汽油10萬(wàn)元及購(gòu)人運(yùn)輸車(chē)輛20萬(wàn)元(這兩者均為不含稅金額,并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票),發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出為40萬(wàn)元(不含稅金額,并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票)該納稅人選擇按一般計(jì)稅方法繳納增值稅。試計(jì)算該納稅人6月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
某運(yùn)輸企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月取得交通運(yùn)輸收入109萬(wàn)元(含稅,稅率9%)。要求:計(jì)算該納稅人6月份應(yīng)繳納的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
某運(yùn)輸企業(yè)為一般納稅人,2021年6月取得交通運(yùn)輸收入109萬(wàn)元(含稅),當(dāng)月外購(gòu)汽油10萬(wàn)元,購(gòu)入運(yùn)輸車(chē)輛20萬(wàn)元(不含稅金額,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票),發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出50萬(wàn)元(不含稅金額,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票)。請(qǐng)計(jì)算該納稅人2021年6月份應(yīng)納增值稅稅額。
某運(yùn)輸企業(yè)為一般納稅人,2019年6月取得運(yùn)輸收入含稅109萬(wàn)元,當(dāng)月外購(gòu)汽油10萬(wàn)元,購(gòu)入運(yùn)輸車(chē)輛20萬(wàn)元(不含稅,取得專(zhuān)票),發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出50萬(wàn)元(不含稅,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票)。2019年5月增值稅留抵扣額0.4萬(wàn)元。要求計(jì)算:該納稅人2019年6月應(yīng)納增值稅額
某運(yùn)輸企業(yè)為一般納稅人,2019年6月取得交通運(yùn)輸收入109萬(wàn)元(含稅),當(dāng)月外購(gòu)汽油10萬(wàn)元,購(gòu)入運(yùn)輸車(chē)輛20萬(wàn)元(不含稅金額,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票),發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出50萬(wàn)元(不含稅金額,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票)。問(wèn)題:請(qǐng)計(jì)算該納稅人2019年6月份應(yīng)納增值稅額。
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶(hù)勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢(qián)必須打給公戶(hù),錢(qián)到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車(chē)票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買(mǎi)進(jìn)茶和包裝,開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣(mài)出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開(kāi)票呢?發(fā)票上分類(lèi)編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對(duì)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤(rùn)期末?期初利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn);往來(lái)款余額不超過(guò)收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬(wàn),實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬(wàn)
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車(chē)賣(mài)給個(gè)人,開(kāi)的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn),印花稅報(bào)買(mǎi)賣(mài)合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬(wàn)報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝