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23.27日,簽發(fā)轉(zhuǎn)支票3051元,支付市南供電局電費及進項稅額。其中,鑄造車間負擔(dān)電費2300元,廠部負擔(dān)電費400元。

2020-07-14 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-07-14 14:50

您好 借:制造費用 2300 借:管理費用400 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 3051-2300-400=351 貸:銀行存款 3051

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您好 借:制造費用 2300 借:管理費用400 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 3051-2300-400=351 貸:銀行存款 3051
2020-07-14
借生產(chǎn)成本電費2300, 制造費用電費400, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項351, 貸銀行存款3051
2023-09-13
你好 借制造費用 管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2022-12-10
您好,17、借制造費用3150,貸原材料3150 18、借管理費用217.5,貸庫存現(xiàn)金217.5 19、借管理費用1382,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)124.38,貸銀行存款1506.38 20、借盈余公積60000,貸實收資本60000
2020-07-14
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-07-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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