你好,你是在個(gè)稅APP里面看的嗎?哪個(gè)公司給你申報(bào)的?你問下。
鐵柱要申報(bào)一個(gè)人才項(xiàng)目,項(xiàng)目要求提供單位全職證明+工資單+稅單,這些都有。問題在于,他信息借給同學(xué)的一個(gè)公司,稅單顯示,鐵柱在這個(gè)公司所在地區(qū),每個(gè)月也有“工資收入”。(實(shí)際沒有簽合同,更沒有發(fā)工資),很擔(dān)心影不影響對(duì)全職工作的判定,就是對(duì)打出來的個(gè)人所得稅稅單有疑問,怕報(bào)上去會(huì)不會(huì)出問題,要求證明全職在單位,文字材料已經(jīng)有了,稅單多出一處異地“正常薪金收入”鐵柱沒有和同學(xué)公司簽合同,他在本單位一切正常,合法。就是借信息給同學(xué)公司用了
它里邊顯示的是所得項(xiàng)目小類:正常工資薪金收入六九八收入6981.64其實(shí)我這個(gè)月班沒上夠,工資就發(fā)了3300多點(diǎn)
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個(gè)月,工資表也是4500減社保公積金個(gè)稅是0,到上班后申請(qǐng)津貼下來后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計(jì),借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財(cái)務(wù)上沒問題,那個(gè)稅申報(bào)是否應(yīng)該是在那5個(gè)月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實(shí)是扣了啊,以后合并計(jì)稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報(bào)的,這就相當(dāng)于多報(bào)收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計(jì)稅嗎,這個(gè)收入最好還是別多報(bào)吧。怎么解決,就想知道申報(bào)個(gè)稅正確做法。有種方法是只申報(bào)公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個(gè)數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填,這樣可以嗎?
有會(huì)做假賬的老師嗎?目前我們公司實(shí)際在職為30人左右,領(lǐng)導(dǎo)想讓買社保的12人全部工資都在公戶發(fā),我提出了這樣會(huì)交個(gè)稅的,同時(shí)我有疑惑,就是銷售的薪資基本按原本是沒有超過5000,按照實(shí)際發(fā)放就是一下子飆升一萬多的水平,就是假的很。經(jīng)過計(jì)算,每個(gè)月大概穩(wěn)定支出5萬多的工資,如果按照實(shí)際發(fā)放,那么每個(gè)月就會(huì)支出9萬多工資甚至更多。我個(gè)人覺得這樣是不太正常的。在我們的收入并沒有怎么增加的情況下,員工的收入劇增是不合理的,只有收入和員工的收入一起增長才是正常的,而且之前固定的薪酬支出并沒有顯示我們是個(gè)銷售型公司,我們表面上是個(gè)服務(wù)型公司,沒有成本。我這樣的思路是對(duì)的嗎?
1.2021年,中國公民張三在 A 公司上班,稅前工資為 16000 元/月,但自己要負(fù)擔(dān)“五 險(xiǎn)一金〞800元/月。張三目前單身,在 2019 年用自己的積蓄貨款購買了人生中的 第一套佳房。同時(shí),作為獨(dú)生子女的張三還有年過 60 歲的父母需要膽?zhàn)B。除此以 外,張三再也沒有其它收入來源。 根據(jù)上述資料,回答下列問題: 假定個(gè)人所得稅的起征點(diǎn)為 5000 元/月,住房貨款利息專項(xiàng)附加扣除為 1000 元/月, 贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除為 2000元/月。那么: 1)張三2019年1月的實(shí)發(fā)工資為多少錢? (2)張三2019年第一季度的累計(jì)應(yīng)納稅所得額是多少?
老師 您好~咨詢下,手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎?因?yàn)楣窘?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也不是很多,財(cái)務(wù)系統(tǒng)不太好用,所以想手工調(diào)一版,稅務(wù)口徑用~
什么情況下企業(yè)不能開出發(fā)票?銀行被凍結(jié)會(huì)有影響嗎?
老師。長期沒有收入的公司,但是房租跟社保跟工資一直有,長期有費(fèi)用,沒收入,會(huì)有什么影響
老師好,我公司代收了一筆外匯,是西班牙成都酒會(huì)參展費(fèi)26萬,我公司付給成都展會(huì)這邊22萬,賺取差價(jià)4萬,確認(rèn)收入的話是確認(rèn)多少?填寫增值稅表的話,應(yīng)該填在什么位置?屬于出口免稅范疇嗎
停車費(fèi)定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎?
老師,廣東的工商年檢是哪個(gè)網(wǎng)站呢?
你好老師,70000的是收入,我們是小規(guī)模,會(huì)計(jì)分錄是不是借銀行存款70000 貸主營業(yè)務(wù)收入69306.93 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅693.07
老師,你好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應(yīng)付暫估調(diào)增了20萬,但是25年5月有5萬發(fā)票回來了,請(qǐng)問24年匯算清繳是要調(diào)減5萬嗎
收到個(gè)人轉(zhuǎn)入的款項(xiàng),開票給個(gè)人的對(duì)應(yīng)的公司可以嗎
匯算清繳時(shí),比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額是6萬,有1萬沒有發(fā)票,那賬載金額我應(yīng)該填6萬,還是5萬呢,因?yàn)闆]有票的1萬會(huì)填在A105000表的第 30列調(diào)增出來
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