您好,綜合所得收入額80000+40000*0.8+60000*0.8*0.7+20000*0.8=161600 三險(xiǎn)一金20000,專項(xiàng)附加扣除24 000 (161600-60000-20000-24000)*0.1-2520=3240
趙某是我國公民,獨(dú)生子單身,在甲公司工作。2019年取得工資收入80 000元,在某大學(xué)授課取得收入40 000元,出版著作一部,取得稿酬60 000元,轉(zhuǎn)讓商標(biāo)使用權(quán),取得特許權(quán)使用費(fèi)收入20 000元。已知:趙某個(gè)人繳納“三險(xiǎn)一金” 20 000元,贍養(yǎng)老人支出等專項(xiàng)附加扣除為24 000元,假設(shè)無其他扣除項(xiàng)目,已知全年綜合所得應(yīng)納稅所得額超過36 000元至14 4000元的,適用的稅率為10%,速算扣除數(shù)為2 520,趙某全年已預(yù)繳個(gè)人所得稅23 000元,趙某2019年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)或應(yīng)退個(gè)人所得稅多少?
趙某是我國公民,獨(dú)生子單身,在甲公司工作。2020年取得工資收入80000元,在某大學(xué)授課取得收入40000元,出版著作一部,取得稿酬60000元,轉(zhuǎn)讓商標(biāo)使用權(quán),取得特許權(quán)使用費(fèi)收入20000元。已知趙某全年個(gè)人繳納的“三險(xiǎn)一金”合計(jì)為20000元,允許作為專項(xiàng)附加扣除的金額合計(jì)為24000元,無其他扣除項(xiàng)目,已知全年綜合所得應(yīng)納稅所得額超過36000元至144000元的,適用的預(yù)扣率為10%,速算扣除數(shù)為2520,趙某全年已預(yù)繳個(gè)人所得稅23000元,計(jì)算趙某2020年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)或應(yīng)退個(gè)人所得稅。
趙某是我國公民,獨(dú)生子女單身,在甲公司工作。2019年取得工資收入80000元,在某大學(xué)授課取得收入40000元,出版著作一部,取得稿酬60000元,轉(zhuǎn)讓商標(biāo)使用權(quán),取得特許權(quán)使用費(fèi)20000元,已知,趙某個(gè)人繳納三險(xiǎn)一金20000元,贍養(yǎng)老人支出稅法規(guī)定的扣除金額為24000元,假設(shè)無其他扣除項(xiàng)目,計(jì)算趙某本年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅
趙某是我國公民,獨(dú)生子單身,在甲公司工作。2020年取得工資收入81000元,在某大學(xué)授課取得收入40000元,出版著作一部,取得稿酬60000元,轉(zhuǎn)讓商標(biāo)使用權(quán),取得特許權(quán)使用費(fèi)收入20000元。已知:趙某個(gè)人繳納“三險(xiǎn)一金”20000元,贍養(yǎng)老人支出等專項(xiàng)附加扣除為24000元,假設(shè)無其他扣除項(xiàng)目,已知全年綜合所得應(yīng)納稅所得額超過36000元至144000元的,適用的預(yù)扣率為10%,速算扣除數(shù)為2520,趙某全年已預(yù)繳個(gè)人所得稅23000元,請(qǐng)計(jì)算趙某2020年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)或應(yīng)退個(gè)人所得稅。
趙某是我國公民,獨(dú)生子單身,在甲公司工作。2020年取得工資收入80000元,在某大學(xué)授課取得收入40000元,出版著作一部,取得稿酬60000元,轉(zhuǎn)讓商標(biāo)使用權(quán),取得特許權(quán)使用費(fèi)收入20000元。已知:趙某個(gè)人繳納“三險(xiǎn)一金”20000元,贍養(yǎng)老人支出稅法規(guī)定的扣除金額為24000元,假設(shè)無其他扣除項(xiàng)目,計(jì)算趙某本年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
年報(bào)時(shí),今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請(qǐng)問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請(qǐng)問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開票支出 這個(gè)公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會(huì)給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個(gè)公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請(qǐng)問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
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趙某全年已預(yù)繳個(gè)人所得稅23 00 應(yīng)補(bǔ)稅3240-2300=940