你好 (1)銷售商品時 借,應收賬款33900 貸,主營業(yè)務收入30000 貸,應交稅費一應增銷3900 (2)結(jié)轉(zhuǎn)已售商品成本時 借,主營業(yè)務成本20000 貸,庫存商品20000 (3)收回貨款時 借,銀行存款33300 借,財務費用600 貸,應收賬款33900

1、甲公司2020年1月1日以銀行存款購入一臺需要安裝設備,增值稅專用發(fā)票上注明的設備買價為300000元,增值稅39000元,以銀行存款支付安裝費30000元,發(fā)生安裝人員薪酬20000元,安裝完畢交付使用。要求:對不同時期的業(yè)務編制會計分錄(增值稅要寫出明細科目)(1)購入時(2)支付安裝費時(3)發(fā)生安裝人員薪酬(4)安裝完畢交付使用2、甲公司為一般納稅人,增值稅率13%,2019年12月4日向乙公司銷售產(chǎn)品一批,售價50000元,增值稅6500元,成本總額30000元。合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:“2/10,1/20,n/30”,假設折扣時不考慮增值稅。乙公司于12月22日付款。要求:甲公司對不同時期的業(yè)務編制會計分錄(1)銷售商品時(2)結(jié)轉(zhuǎn)已售商品成本時(3)收回貨款時
1.現(xiàn)金折扣甲公司為一般納稅人,增值稅率13%,2019年12月4日向乙公司銷售產(chǎn)品一批,售價30000元,增值稅3900元,成本總額20000元。合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:“2/10,1/20,n/30”,假設折扣時不考慮增值稅。乙公司于12月22日付款。要求:對不同時期的業(yè)務編制會計分錄(1)銷售商品時(2)結(jié)轉(zhuǎn)已售商品成本時(3)收回貨款時
甲公司為一般納稅人增值稅率132019%年12月4日向乙公司銷售產(chǎn)品一批,售價50000元,增值稅6500元,一般總額30000元,合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:“2/10,1/20,n/30”假設折扣時不考慮增值稅,以公司于12月22日付款。要求甲公司對不同時期的業(yè)務編制會計分錄。1.銷售商品時。2.結(jié)轉(zhuǎn)已售商品成本時。3.收回貨款時。
甲乙公司均為一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。6月2日,甲公司向乙公司賒銷商品一批,商品標價總額為200萬元(不含增值稅)。由于成批銷售,乙公司應享受10%的商業(yè)折扣,銷售合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30。假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。乙公司于6月9日付清貨款,甲公司收到款項為多少?
東方公司為增值稅一般納稅企業(yè)2019年5月1日銷售A產(chǎn)品10000件,每件售價10元(不含增值稅),增值稅稅率為13%,每件銷售成本為6元;由于是成批銷售,東方公司給予購貨方5%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10-1/20-N/30”,A產(chǎn)品于5月1日發(fā)出,購貨方于5月19日付款。假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。要求:編制銷售產(chǎn)品確認收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本和收到貨款時的會計分錄。
你好,老師,上年度所得稅先抵后退分錄怎么做呢
利潤275萬怎么交企業(yè)所得稅呢
請問工會經(jīng)費按什么數(shù)據(jù)申報的?
你好,老師,我想問叔開了個個體工商戶,自己釀酒賣的,可是稅局給他做稅種時,有:增值稅,消費稅及附加稅,增值稅的申報表還是小規(guī)模的,這樣稅局稅種做的對嗎
老師,企業(yè)所得稅季度申報表,附報事項我:已記入成本費用的職工薪酬數(shù)大于實際支付給職工的應付職工薪酬,借方大于貸方。補繳22年-24年社保造成,直接就按賬上填,會預警么?
老師,季度預交企業(yè)所得稅申報表不讓下載怎么回事?
老師好!問下數(shù)據(jù)透視表沒有統(tǒng)計相同數(shù)據(jù),這個該點什么?
老師請問下,第三季度所得稅申報表上已入成本費用的職工薪酬,我們的工資都是次月發(fā)上月的,申報個稅是下月,比如6月工資7月發(fā),8月申報7月個稅就是6月份的工資了?那這個表要怎么填呢?我是填今年數(shù)據(jù)還是去年11月開始到7月工資呢?
餐飲公司食材配送應該計入什么費用
老師,您好,我向您請教一下,我有一個代賬客戶,他是搞房屋出租的商業(yè)公司,他有一個回單,是收到租客預存的電費,那么收到預存電費的分錄,應該如何寫呢?謝謝