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17、12月26日收到丙企業(yè)投入的貨幣資金12萬(wàn)元,10萬(wàn)元計(jì)入實(shí)收資本,2萬(wàn)元計(jì)入資本公積。18、月末原材料賬面金額是100萬(wàn)元,其可變現(xiàn)凈值為95萬(wàn)元。19、分配職工工資100萬(wàn)元,其中生產(chǎn)工人工資50萬(wàn)元,車間管理人員工資20萬(wàn)元,行政管理人員工資30萬(wàn)元。20、結(jié)轉(zhuǎn)2019年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)100萬(wàn)元。21、4月2日職工李偉出差預(yù)借差旅費(fèi)3000元,以現(xiàn)金支付。22、4月10日李偉出差回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)2600元,余款400元交回現(xiàn)金。23、4月11日,向開(kāi)戶銀行申請(qǐng)辦理銀行匯票,取得匯票金額為50000元。24、4月18日,持銀行匯票辦理異地采購(gòu),購(gòu)貨金額為30000元,增值稅率為17%。25、4月20日,公司收到開(kāi)戶行匯票多余款14900元的通知。26、4月21日,銷售乙公司商品一批,貨款為50000元,增值稅率為17%,對(duì)貨款部分的付款條件是2/10,N/30。假設(shè)折扣時(shí)不考慮增值稅。27、4月28日,乙公司付清貨款。28、4月30日,該企業(yè)應(yīng)收賬款余額為240萬(wàn)元,提壞賬前“壞賬準(zhǔn)備”余額為4萬(wàn)元,提壞賬準(zhǔn)備的比例為5%。

2020-07-09 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-07-09 12:03

你好 17 借,銀行存款12 貸,實(shí)收資本10 貸,資本公積2 18 借,資產(chǎn)減值損失5 貸,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備5 19 借,生產(chǎn)成本50 借,制造費(fèi)用20 借,管理費(fèi)用30 貸,應(yīng)付職工薪酬100 20 借,本年利潤(rùn)100 貸,利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)100 21 借,其他應(yīng)收款3000 貸,庫(kù)存現(xiàn)金3000 22 借,管理費(fèi)用2600 借,庫(kù)存現(xiàn)金400 貸,其他應(yīng)收款3000 23 借,其他貨幣資金50000 貸,銀行存款50000 24 借,原材料30000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)5100 貸,其他貨幣資金35100 25 借,銀行存款14900 貸,其他貨幣資金14900 26 借,應(yīng)收賬款58500 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷8500 27 借,銀行存款57500 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用1000 貸,應(yīng)收賬款58500 28 借,信用減值損失8 貸,壞賬準(zhǔn)備8

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2020-07-09
20借生產(chǎn)成本-M產(chǎn)品6 -N產(chǎn)品4 制造費(fèi)用1.6 管理費(fèi)用2 銷售費(fèi)用3.4 貸應(yīng)付職工薪酬17
2021-12-20
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022-04-07
同學(xué)你好 稍等我看下
2023-03-24
同學(xué)你好 問(wèn)題不完整
2023-09-13
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