你好,你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
運(yùn)輸過(guò)程中的合理?yè)p耗;采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的保險(xiǎn)費(fèi);增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款
甲公司為增值稅一般納稅人,原材料的增值稅稅率為13%,運(yùn)輸費(fèi)用的增值稅稅率為9%,2020年10月,該公司12月份發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:購(gòu)入A材料1000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300000元,增值稅稅額為39000元,購(gòu)人該種材料發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)100元(取得普通發(fā)票),發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)4000元,增值稅稅額為360元。運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生合理?yè)p耗10千克,入庫(kù)前發(fā)生挑選整理費(fèi)用500元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)均已通過(guò)銀行付清。要求:計(jì)算采購(gòu)A材料的總成本和單位成本。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人適用的增值稅稅率為13%,按原材料按實(shí)際成本核算,2019年12月初a材料賬面余額為九萬(wàn)元,該企業(yè)12月份發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下五日購(gòu)入a材料1000千克增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為,30萬(wàn)元,增值稅稅額為,39000元另支付該批材料的運(yùn)費(fèi)為4000元,增值稅稅額為360元,支付該批材料的保險(xiǎn)費(fèi)1000元,增值稅稅額60元,已取得增值稅專用發(fā)票,運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生合理?yè)p耗十千克,材料已驗(yàn)收入庫(kù)款項(xiàng)均已通過(guò)銀行支付,根據(jù)材料,一中下列各選項(xiàng)應(yīng)計(jì)入外購(gòu)原材料實(shí)際成本的是,A采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的保險(xiǎn)費(fèi),B增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款,C運(yùn)輸過(guò)程中的合理?yè)p耗,D,增值稅發(fā)票上注明的增值稅稅額
購(gòu)入M材料5000千克,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為800000元,增值稅稅額為104000元;發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)為11800元,增值稅稅額為1062元;全部款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫(kù),運(yùn)輸途中發(fā)生合理?yè)p耗50千克。求會(huì)計(jì)分錄(帶金額)
告訴我a材料1000千克增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為20萬(wàn)元,增值稅稅額為,26000元購(gòu)入該批材料發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)3000元發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)2500元已取得運(yùn)輸業(yè)專用發(fā)票運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生合理?yè)p耗十千克材料已驗(yàn)收入庫(kù)款項(xiàng)均已通過(guò)銀行貨期運(yùn)輸費(fèi)用的增值稅稅率為9%做分錄
2024年把無(wú)形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已經(jīng)跨年了,怎么走會(huì)計(jì)科目把賬調(diào)過(guò)來(lái)
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因?yàn)槲覀円操I了金蝶進(jìn)銷存模塊。比如說(shuō),進(jìn)來(lái)一頭牛,或者一些牛肉?;蛘邇舨诉@種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費(fèi)用支付出去了,還沒(méi)有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們是非盈利組織,組織行業(yè)內(nèi)的企業(yè)大約10家搞活動(dòng),收入費(fèi)用由我單位核算,我單位收取各個(gè)企業(yè)活動(dòng)收入的1%做服務(wù)費(fèi),活動(dòng)的收入費(fèi)用歸個(gè)各個(gè)企業(yè),我單位是代收代付,活動(dòng)前期按參與大小收取各個(gè)企業(yè)一定比例的費(fèi)用活動(dòng)款,用于支付活動(dòng)費(fèi)用,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,費(fèi)用有很多種,不同的費(fèi)用我分配給不同企業(yè)直接讓第三方開(kāi)具企業(yè)發(fā)票,(給企業(yè)發(fā)票的分配不是按照各個(gè)費(fèi)用都平均分配,而是按企業(yè)繳納的費(fèi)用款金額一致分配,這個(gè)企業(yè)有可以是給這個(gè)費(fèi)用,這個(gè)企業(yè)有可能是另一個(gè)費(fèi)用大發(fā)票)可是有一些是沒(méi)有辦法開(kāi)具企業(yè)發(fā)票的,比如轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),人員勞務(wù)費(fèi)用,這些怎么辦了
老師,就是今天我和老板去集團(tuán)查數(shù)據(jù),在路上我故意放慢腳步,離他后面很遠(yuǎn),這樣做對(duì)嗎?因?yàn)槲矣X(jué)得他是男的,還是走路過(guò)程離得遠(yuǎn)點(diǎn)好,但是又怕讓他感到不尊重
對(duì)公轉(zhuǎn)賬,對(duì)方開(kāi)戶行是廣東潮陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,找不到對(duì)方的開(kāi)戶行,怎么解決
小微企業(yè)利潤(rùn)總額不超300萬(wàn)的按5%,超過(guò)的部分按25%,還是超了300萬(wàn)后全部按25%算企業(yè)所得
未申報(bào)個(gè)稅能到打收入證明嗎
老師,這個(gè)例題在計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅所得額時(shí),為什么是用1500-60呀,會(huì)計(jì)上扣除了660稅法只允許扣600,會(huì)計(jì)上的利潤(rùn)總額應(yīng)該是多減了60在后面要納稅調(diào)增的,為什么當(dāng)期要減60呢,當(dāng)期算利潤(rùn)的時(shí)候不是多減了60要加回來(lái)才對(duì)嗎
老師,麻煩請(qǐng)教一下第4題,銷售折扣與折讓影響應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率,是因?yàn)殇N售折扣發(fā)生在確認(rèn)銷售收入之前,也就是發(fā)生在應(yīng)收賬款確認(rèn)之前,是這樣理解的嗎?