你好 借;固定資產(chǎn)清理478000 , 累計(jì)折舊162000 , 貸;固定資產(chǎn)540000 借;銀行存款 (貸方合計(jì)金額) ,貸;固定資產(chǎn)清理 380000, 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 380000*13% 借;固定資產(chǎn)清理900,貸;銀行存款 900 借;資產(chǎn)處置損益 478900—380000, 貸;固定資產(chǎn)清理478900—380000
A公司出售不需要設(shè)備,設(shè)備原價(jià)60000元,已提折舊15000元,出售收入40000元。已開出增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率13%,出售所得存入銀行,發(fā)生其他清理費(fèi)用1800元,用銀行存款支付,清理完畢結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益。 要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄
紅星公司2019年5月份將一臺(tái)2017年購(gòu)入的閑置設(shè)備出售,出售價(jià)格為380000元,適用的增值稅稅率為13%,已通過銀行收到款項(xiàng),該設(shè)備原始價(jià)值540000元,已提折舊162000元,支付整修費(fèi)用900元。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
4.甲公司2019年5月出售一棟房產(chǎn),發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中:(1)該項(xiàng)房產(chǎn)原值530000元,已提折舊120000元,已提減值準(zhǔn)備30000元。(2)出售時(shí)以銀行存款支付清理費(fèi)用3000元。(3)出售房產(chǎn)收入450000元,增值稅簡(jiǎn)易征收,征收率為5%要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。5.甲公司2019年6月發(fā)生火災(zāi),毀損一設(shè)備,發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)該設(shè)備原值200000元,已提折舊20000元,已提減值準(zhǔn)備3000元。(2)應(yīng)由保險(xiǎn)公司賠款90000元。(3)毀損殘料作價(jià)2900元,驗(yàn)收入庫(kù)。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
2022年9月1日,A公司將不需要的 設(shè)備一臺(tái)出售,原價(jià)為800000元,已計(jì)提折舊 500000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,實(shí)際出售價(jià)格為 400000元,增值稅稅率為13%,已通過銀行存款收 回全部金額452000元。要求: 編制出售、收到款項(xiàng)、結(jié)轉(zhuǎn)損益的會(huì)計(jì)分錄
公司于2019年12月25日購(gòu)入不需安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),并投入使用。發(fā)票上注明設(shè)備價(jià)款79000元,應(yīng)交增值稅10270元,支付的場(chǎng)地整理費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)等合計(jì)1000元。上述款項(xiàng)企業(yè)已用銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為5000元,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,2022年12月31日,宏大公司將該設(shè)備出售,出售價(jià)款為30000元,適用的增值稅率為13%,應(yīng)交增值稅3900元,開具增值稅專用發(fā)票。支付清理費(fèi)用2000元,其款項(xiàng)均通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。編制宏大公司出售該項(xiàng)固定資產(chǎn)的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
老師報(bào)表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 收到投資款時(shí): 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 同時(shí)計(jì)提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
在《收入》章節(jié)科目上,預(yù)計(jì)負(fù)債和合同負(fù)債有什么不同?怎么用這兩個(gè)科目的呀?
扣了社保實(shí)發(fā)工資4879,還要交個(gè)人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊(cè)資本5000萬(wàn),實(shí)收資本也是5000萬(wàn),2016年向銀行貸款1個(gè)億,2021年7月實(shí)收資本由5000增加到8000萬(wàn),增加的3000萬(wàn)股東未實(shí)繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
所屬期2023年印花稅,本月補(bǔ)繳了按次申報(bào)的租賃合同稅款,請(qǐng)問所得稅報(bào)表還需要修改嗎
老師:消費(fèi)洗手液增值稅稅目開洗滌劑可以嗎
給客戶買水果,請(qǐng)問應(yīng)該計(jì)什么科目?